Смотрю я на отчеты прошлого буха и терзают меня сомнения толи у меня крыша едет, толи...????:
прибыль платится ежеквартально
Декларация за 9 месяцев:
1. В разделе 1. указавает налог начисленный с начала года???? Разве туда не идет то, что причитается к уплате только за 3 квартал?
2. Расчет налога на прибыль: строки 210, 220, 230: Ведь туда идет сумма начисленного за полугодие наростающим итогом??? А у нее нули...
2.1. Теперь что все пересдавать???? У меня уже крыша от ее "наработок" едет... боюсь насмотреться дури и сама что-то нето лепить начать...
3. Это лично мой уже глюк (последний отчет сдавала уже в родовой горячке и заклинило меня теперь с уверенностью):
строка 041 (расходы организации-оптовая торговля): туда ведь идет: имущество+ ФСС от НС И ПЗ+ страх и накоп взносы в ПФ ??? Или я что-то путаю??
4. Что происходит, если появляются услуги: ФСС от НС И ПЗ+ страх и накоп взносы в ПФ с соответствующей зарплаты прекочуют в строку 010 Этого раздела?
4.1.
Нам оказывает другая организация "помощь" в прокладке нами сети заказчику. Эти услуги будут материальными расходами, но косвенными, т.к. не попадают в пп 1 и 4 п 1 статьи 250 НК??? Вычитала это в статье 318 НК. А соответственно попадают в строку 040 этого раздела???
Помогите, пожалуйста разобраться особенно с последними тремя вопросами, т.к. на первые два у меня мнение все-таки есть и почти твердое мнение, а вот последние и меня больше неуверенности
Заранее спасибо

