×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. Клерк
    Регистрация
    18.03.2007
    Сообщений
    3

    Вопрос Бухгалтерские ошибки

    Подскажите как исправить следующие бухгалтерские ошибки
    1.Ошибочно отражены в составе материалов (счёт «Материалы») объекты основных средств
    2.В кассовой книге ошибочно указана неверная сумма остатка
    3.В платёжном поручении неверно указаны реквизиты получателя
    4.Нематериальные активы оприходованы на меньшую сумму, чем указанно в первичных учётных документах
    5.В балансе обнаружена арифметическая ошибка
    6.В налоговой декларации указана неверно налогооблагаемая база
    7.В журнале хозяйственных операций неверно указана дата совершения хозяйственной операции
    8.В счёте-фактуре неверно указано наименование поставщика
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    17.03.2007
    Сообщений
    88
    Когда эти ошибки допущены? В этом году?
    Если в этом году:
    1. Сторнировать поступление материалов и оприходовать как ОС
    2. Если кассовая книга в 1С, то просто перепечатать, если же в ручном варианте, аккуратно зачеркнуть неверную цифру и сверху написать правильную, заверив подписями кассира и главбуха.
    3. Написать письмо получателю платежа с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги
    4. Не знаю точно. думаю что необходимо сделать исправляющие проводки. Но не уверенна.
    5. Так как уточненку подавать нельзя, то исправьте ошибку в текущем периоде. Если можно то уточните какая именно ошибка арифметическая (в какой строке).
    6. подать уточненную декларацию. если сумма налога занижена не забудьте сначала перечислить пени, а потом уже подавать уточненку, чтобы не нарваться на штраф.
    Во избежание недопониманий - именно так бы поступила я. Это не значит что это единственный правильный ответ

  3. Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    3.В платёжном поручении неверно указаны реквизиты получателя
    деньги не дойдут. если еще не вернулись, писать письмо в свой банк на уточнение реквизитов.
    это случаем не студент..??
    Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
    I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike

  4. Клерк
    Регистрация
    18.03.2007
    Сообщений
    3
    Спасибо ребята. Просто такая конкретика в книгах по бухучёту не приводиться. Приходиться надеяться на помошь спецов. Какие есть ещё варианты по последним двум пункам ?

  5. Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    7.В журнале хозяйственных операций неверно указана дата совершения хозяйственной операции
    8. В счёте-фактуре неверно указано наименование поставщика
    7. у нас почти у всех учет в программах-) если все в пределах отчетного периода, можно поменять дату проводки.
    8. позвонить поставщику и попросить заменить счф.
    Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
    I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike

  6. Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Подскажите пожалуйста как мне исправить:
    1. В счёте-фактуре в марте ошибочно проставлено количество больше, чем было фактически. Покупатель просит той же датой заменить счёт-фактуру. Как мне у себя эти изменения провести ведь уже прошли декларации и платежи по НДС и налогу на прибыль, баланс?
    2. Можно ли мартом сейчас провести и перезакрыть квартал или же вторым кварталом бухгалтерской справкой как-то провести? Как в книге продаж?
    3. Нужно ли подавать уточнёнки по НДС и налогу на прибыль или же урегулируется это полугодием?
    Последний раз редактировалось Cordy; 25.05.2009 в 16:05.

  7. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    ошибочно проставлено количество больше
    Количество чего? Сумма изменилась?
    Если сумма изменилась, то исправления в БУ - вторым кварталом.
    По НДС период - квартал, соответственно уточненка за 1 квартал. К книге продаж доп.лист.
    По прибыли можно в отчете за полугодие учесть (занижения налога не получилось?)

  8. Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Да, извините, количество товара и соответственно сумму по счф надо уменьшить. Уточнёнку не поздно сдавать? Изменить мартом или сейчас, маем как-то? Не знаю как доп лист: на разницу?
    Выручка уменьшится по полугодию, занижения по 1 кв. не получилось.
    Спасибо Вам большое.

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Уточнёнку не поздно сдавать?
    Уточненку никогда не поздно сдавать
    Изменить мартом или сейчас, маем как-то?
    Что изменить?

  10. Клерк Аватар для rudi_key
    Регистрация
    19.02.2008
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    137
    Изменить мартом или сейчас, маем как-то? Не знаю как доп лист: на разницу?
    Ну вообще то по правилам нужно убрать неверно отраженный документ из марта ( если ам ошибка), сделать доп лист, на сторно. И провести верный документ в учете маем, апрелем(если не закрыт)... А в документах - если это вы выставили документ, то берете первоначальный документ и ручками исправляете ошибки. Если вы полчуили неправильно оформленный документ, то просите чтоб исправили ручками. Вот и все.
    Катерина

  11. Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Спасибо большое, вроде прояснилось
    Спасибо!

  12. Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Правильно ли я делаю в 1С:8.1:
    1. убираю проведение накладной и счф в покупках (это поставщик сделал ошибку).
    2. убираю проведение накладной и счф в продаже.
    3. Автоматически убираются записи в книгах продаж и покупок.
    (как сторнировать дополнительными листами в программе -"ни бельмесу".Простите)
    4. провожу исправленные накладные и счф в апреле(не закрыт).
    5. перезакрываю март и делаю уточнённую декларацию по НДС.
    6. налог на прибыль за 1 кв. не трогаю.

  13. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    убираю проведение накладной и счф
    И меняете тем самым март? Не правильно это.

  14. Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    А как же тогда исправить? Как уточнёнку по НДС сформировать?
    Что-то вообще руки опустились...
    Подскажите, пожалуйста, как мне правильно сделать в 1С:8.1????

  15. Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    записью доплиста в книгу покупок и делаете. д-лист формируется в мае, но относится к периоду МАРТ.
    для БУ -бухсправкой сторнируете лишнее количество.
    и не понятно про книгу продаж - речь про зачет аванса или про что?

  16. Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    не понятно про книгу продаж - речь про зачет аванса или про что?
    Нет, купили у поставщика и продали покупателю, авансов нет.

  17. Аноним
    Гость
    а я чек не тот провела на бензин (чек принесли на бонусы - а я впервые такой вижу, и главное в нем и сумма есть!!!) на 500р. в первом квартале по ав. отчету на 91.2 (непринимаемые для НУ) и счет-фактура одна пришла позже за услуги связи на 3500,00р. подавать уточненку по НДС и по прибыли, или можно следующим кварталом поправить?

  18. Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Цитата Сообщение от rudi_key Посмотреть сообщение
    Ну вообще то по правилам нужно убрать неверно отраженный документ из марта ( если там ошибка)
    Как убрать? Отменить проведение? Перезакрыть март и квартал?
    Подскажите, умоляю, я уже ничего не понимаю...

  19. Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    Март трогать нельзя, период закрыт.
    1. Берете ручку и исправляете первоначальный счет-фактуру и накладную путем зачеркивания неверных цифр и проставления верных. Исправлени я заверяете текущей датой, печатью, подписью и надписью "Исправленному верить".
    2. В 1С делаете доп.лист, где допроводите либо сторнируете разницу между правильной суммой отгрузки и неправильной. Распечатываете доп.лист, подписываете и прикладываете к книге продаж.
    3. Подаете уточненную декларацию по НДС.
    4. Текущей датой в 1с делаете бухгалтерскую справку, в которую вносите корректировочные проводки по счету 41,62 и т.д. (повторяете те же проводки, что были сформированы неверным документом, только суммы в них ставите на разницу между правильным и неправильным ТОРГ-12".
    5. Уточняете декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2009 г. (хотя.. если в итоге прибыль уменьшится, то можно этого не делать, а скорректировать по полугодию, налоговики за это не накажут)

  20. Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    Это относилось к Вашей реализации.
    А поставщик должен сделать точно такие же исправления для Вас. Тогда Вы скорректируете бух.справкой поставки, а доп.пистом книку покупок.
    Если же тянет Вас перепровести все в марте... то тогда:
    1. не делать доп.листы, перепроводить покупку и продажу.
    2. менять документы у поставщика и покупателю, как будто такие и были, БЕЗ исправлений ручкой.
    3. Бух.отчетность за 1 квартал "порвет", будьте к этому готовы. Не смертельно, но неприятно.
    4. Сдать уточненку по НДС, безусловно, надо. Доп.лист не нужен, так как Вы ошиблись при СОСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ, а не при формировании книги покупок/продаж.

  21. Клерк Аватар для Cordy
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    52
    Спасибо, огромное!
    Сейчас сделаю, что у меня получится

  22. Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    Удачи.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)