×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Бухгалтеренка Бухгалтеренка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    29

    Предварительный НДС

    Здравствуйте.Помогите пожалуйста. Чем больше работаю, тем больше понимаю, что ничего не понимаю...на самом деле работаю совсем недавно, поэтому буду задавать не очень умные вопросы...
    Меня попросили посчитать предварительный НДС за 1 кв.2007года. Как это сделать? Если по оборотно-сальдовой ведомости, то какой счет из чего вычитать? ...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Дебетовый из кредитового.
    А может и наоборот.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Бухгалтеренка Бухгалтеренка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    29
    У меня получается 106тр, а этого быть не может...

  4. #4
    Ozzy Ozzy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    224
    Если Вы учет ведете правильно, то на счете 90.3 как раз должен скопиться начисленный НДС. Вычитаете из него приходящийся к возмещению по сч. 19.3 - и примерная сумма готова.

  5. #5
    Бухгалтеренка Бухгалтеренка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    29
    И это все? или это потому, что это по оборотно-сальдовой ведомости?
    Спасибо большое.

  6. #6
    Ozzy Ozzy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    224
    Это потому что по оборотке. Именно, что предварительный ))

  7. #7
    Govorun Govorun вне форума
    дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    Цитата Сообщение от Ozzy Посмотреть сообщение
    Если Вы учет ведете правильно, то на счете 90.3 как раз должен скопиться начисленный НДС. Вычитаете из него приходящийся к возмещению по сч. 19.3 - и примерная сумма готова.
    Не забудьте про авансы...
    Наталья.

  8. #8
    Екатерина Невеликая Екатерина Невеликая вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.08.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    648
    Еще не помешает оценить оставшиеся на конец квартала авансы (это у Вас кредит 68 и дебет 76.АВ наверное), они тоже включаются в налоговую базу. Но за две недели до конца квартала остается большая вероятность ошибиться.

  9. #9
    Бухгалтеренка Бухгалтеренка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    29
    Благодарю.

  10. #10
    Ozzy Ozzy вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    224
    Да, у нас авансов нет, поэтому я их упустила
    А так конечно! как написала Екатерина.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)