×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Слышала звон...

    Слышала, что НДС можно регулировать сроком поступления счет-фактуры. Мол накладную приходуем 28.03, а счет-фактура приходит по почте 01.04 - тогда и принимаем НДС. Только надо доказать, что вы получили счет-фактуру позднее. Так ли это?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Фантастика !!!

  3. #3
    Аноним
    Гость
    говорят мол в главбухе что-то подобное описывалось

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    ну не знаю на счет главбуха, а вот запоздалые документы давняя головная боль. До сих пор идут споры о том каким числом применять вычет по НДС: тем периодом к которому относится, или тем периодом которым получили. Ох уж этот Главбух. Задайте поиск по форуму и увидите кучу столкновений между клерками.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)