×
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Инвентарь

  1. Кисюша
    Гость

    Инвентарь

    По приказу руководства часть МБП переведена в состав Инвентаря. Я перекинула с 12 сч. на 10. Но на эти предметы начислен 100% износ. Куда деть его?
    Поделиться с друзьями

  2. Чайник
    Гость
    Не уверена, что помогу советом. У самой такая же ерунда.
    Кисюша, а как Вы перекинули на сч. 10? Проводками??
    У Вас были проводки по МБП-шкам (я поняла 100% износ при вводе в эксплуатацию?):
    Д12.1 К 60
    Д12.2 К12.1
    Д20 (26, 44) К 13

    Т.е., благодаря амортизации, мы уже списали ст-тть этого инвентаря на затраты. В балансе их уже то ж нет (и не будет). т.к. ст-ть по ним 0.

    Ничего я с такими МБП-шками делать не буду. Составила справку бухгалтерии, где расписала, что из МБП попало на о.с., а что на материалы. По О.С. сделаю проводки
    Д01 К12.2
    Д13 К02

    Хотя, может и их не буду. Все равно от этих нулей ничего не изменится: ни баланс, на налоги.

    :!: Очень бы хотелось узнать, какие еще есть варианты :!:

  3. Чайник
    Гость
    А да, еще была идея сделать проводку
    Д13 К12.2
    И забыть об этих МБП

  4. Кисюша
    Гость

    Инвентарь

    Я наверное чего-то не догоняю, но как же не изменится, если на 13 сч. была сумма износа МБП (ОС+ инвентарь), а после того как мы разделили Инвентарь и МБП, на 02 сч. перенесли износ по МБП., а куда делся износ, нач. на Инвентарь? Или вы списали износ не пообъектно, а общей суммой?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)