Подскажите пожалуйста, как учитывается ветошь после списания мягкого инвентаря, если она используется на нужды учреждения?
Подскажите пожалуйста, как учитывается ветошь после списания мягкого инвентаря, если она используется на нужды учреждения?
А чё, ну МЗ и МЗ.
Оприходуйте с 401 счета, если их ветошь надо ставить на баланс![]()
А можно списать на 106.04, а потом с него оприходовать.
А если через 401 то в балансе доходы появятся, которые надо будет объяснять своему распорядителю и кончится тем , что Вам скажут убирать их куда хотите![]()


Ну тогда просто списать и оприходовать на забаланс, все равно доказывать распорядителю про доходы от ветоши дороже будет.
ЗЫ: в крайнем случае у нас так было.


РАЗДЕЛ 1 П.52
Фактическая стоимость материальных запасов, полученных учреждением по договору дарения, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
...
РАЗДЕЛ 1 П.57
...
оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения, отражается по дебету счетов 010501340 “Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств”, 010502340 “Увеличение стоимости продуктов питания”, 010503340 “Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов”, 010504340 “Увеличение стоимости строительных материалов”, 010505340 “Увеличение стоимости мягкого инвентаря”, 010506340 “Увеличение стоимости прочих материальных запасов”и кредиту счета 040101172 “Доходы от реализации активов”;
Мягкий инвентарь - МЗ (105.05) !!!
РАЗДЕЛ 1 П.57
...
оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и остающихся в распоряжении учреждения, отражается по дебету счетов ..............[/QUOTE]
А если у меня ветошь образовалась от списания МЗ (халаты, носки..и т.д.)? Как тогда правильно отобразить эту операцию в 1С? Сделать сначала списание носков и халатов на 401, а затем принять к учету ветошь с 401 счета по рыночной цене?
ой мама рОдная... через документ инвентаризация,проводки те же,да,по рыночной цене 1 руб за кг


И с чего вдруг сделан столь смелый вывод?
В сообщении уважаемой госпожи Plesen~ этого нет.
![]()
Перед тем, как заявлять, права она, или нет, неплохо бы прочесть и инструкцию, и, еще раз, ее сообщение.
Неужели? Имеет, и самое непосредственное. И иметь он может... ко всем активам, не только ОС или МЗ.![]()
Попробую сформулировать вопрос по другому: каким документом в Бухгалтерии v.7.7 для бюдж.учр. ред.6, релиз 609 осуществить прием к учету ветоши? Документ "Оприходование ОС по рез.инвентаризации" мне показался неподходящим, т.к. связан только с ОС. Может есть еще какой-нить документ подходящий именно для МЗ?


Мы видимо неверно друг друга поняли. Мне просто хотелось узнать каким именно документом (документами) в 1С Бух бюдж ред.6 отразить "превращение" МЗ (халаты, рубашки и т.д.) в ветошь (с ценой 20 коп. за кг)? Выполнить "списание МЗ" с типом хоз.операции "Списание по другим причинам", а затем сделать документ "Поступление МЗ" с типом хоз.операции "Оприходование излишков после инвентаризации" (на номенклатуру "ветошь" по цене 20 коп за кг)?


Это еще почему?
Для обсуждения проблем с конкретными программами существует другой раздел форума.
Программы для бюджетного учета![]()
Ой, извините тогда...![]()
10-91


Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)