В 2003 году моим учредителем (иностранное юр.лицо) было ввезено оборудование как вклад в уставный капитал моей организации, соответственно мы не платили НДС и чать пошлин. Теперь учредитель хочет это оборудование заменить на взнос деньгами и продать.
Подскажите пож-та, если знаете, что надо для этого сделать?
Надо ли обращаться в таможенные органы по данному поводу?
Единственное, что мне пока удалось узнать - что придется это оборудование как бы полностью растамаживать и доплачивать НДС, пошлины и пени за период с 2003 года?..


Ответить с цитированием
Сумма немаленькая, в НК я ничего похожего не нашла.
Давай дружить! Только что звонила юристам. Они рассказали, как можно избежать НДС и пр. Можно провести реорганизацию (правда не очень поняла какую и как), создать новое юр. лицо - внести в их УК это оборудование, а потом это новое юр лицо вместе с оборудованием продать. Это пока все что я узнала. У тебя есть еще к-нибудь новости? По поводу, что нельзя НДС к зачету... в общем достаточно логично...
юристам виднее.