×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2007
    Сообщений
    63

    Авансовый отчет и 1С

    Помогите пожалуйста начинающему буху разобраться с авансовым отчетом в 1С и формированием проводок.

    Дт 50 Кт 76 - поступл.налички в кассу от агента
    Дт 76 Кт 90 - учтена выручка
    Дт 44 Кт 76 - начислено вознагрождение агенту
    Дт 71 Кт 50 - подотчет на выплату вознагрождения
    Дт 76 Кт 71 - авансовый отчет по выплате вознагрожд.
    Дт 90 Кт 44 - списано вознагрождение

    В 1С проблема - в авансовом пишет "Вариант учета расходов в НУ может быть только непринимаем", следовательно в книгу ДиР расход не ставит.
    Может я где-то не права. Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    так в авансовом отчете счет выберете 71.2, т.к. 71.1 - непринимаемые расходы. (вроде так)
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2007
    Сообщений
    63
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    так в авансовом отчете счет выберете 71.2, т.к. 71.1 - непринимаемые расходы. (вроде так)
    Уж простите неумеху, а где в авансовом выбирается 71.1 или 71.2,
    он развет не автомотически проставляется, а на оборотной стороне ставится корресподенция?

  4. #4
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    А у вас случаем не УСН 6%?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2007
    Сообщений
    63
    Нет, УСН 15%

  6. #6
    Люблю зиму Аватар для Helma
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    564
    Что интересно:
    Если идя по этой схеме, в документе "Услуги сторонних организаций" проставлять не 44 счет, а 20, то раходы попадают в книжку.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2007
    Сообщений
    63
    Тогда получается проводки
    Дт 44 Кт 76 - начислено вознагрождение агенту
    Дт 90 Кт 44 - списано вознагрождение
    не нужны?
    Вместо них Дт 20 Кт 76?

  8. #8
    Люблю зиму Аватар для Helma
    Регистрация
    05.02.2006
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    564
    Ну вы же это документом делаете а не в рукопашную?
    Я так понимаю, что проводки по 90 счету сформируются при зарытии месяца. Или я не права?
    А в документе "Услуги сторонних" проставьте 20 вместо 44 б/счета.
    Просто, по 44 счету у меня в плане счетов идет аналитика по Контрагентам... ?
    А мотому как у меня эта программа (УСН) считает производство, то этот вопрос меня вообще никогда не интересовал...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2007
    Сообщений
    63
    ОК, все получилось!
    Огромное вам СПАСИБО!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)