Сторнируюв марте реализацию за декабрь(счета-фактуры, накладные). НДС за декабрь, годовой сданы.
1)Оборотка же за декабрь не меняется?
2. Делаю Доп.лист к книге продаж декабрьской.Сумму пишу с минусом.Правильно? Подаю уточненку по НДС. И прибыль.
3. В 1С, в Налоговом учете за декабрь ничего не изменилось. Как и сама оборотно-сальдовая за декабрь.
Что-то же в НУ должно измениться. Прибыль же берется из налогового учета.
Объясните, что к чему.

