×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Делаю сторно, что с обороткой?

    Сторнируюв марте реализацию за декабрь(счета-фактуры, накладные). НДС за декабрь, годовой сданы.
    1)Оборотка же за декабрь не меняется?
    2. Делаю Доп.лист к книге продаж декабрьской.Сумму пишу с минусом.Правильно? Подаю уточненку по НДС. И прибыль.
    3. В 1С, в Налоговом учете за декабрь ничего не изменилось. Как и сама оборотно-сальдовая за декабрь.
    Что-то же в НУ должно измениться. Прибыль же берется из налогового учета.
    Объясните, что к чему.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Зайка Зайка вне форума
    Девушка Аватар для Зайка
    Регистрация
    19.11.2004
    Адрес
    Ресепшн
    Сообщений
    1,296
    В 1С, в Налоговом учете за декабрь ничего не изменилось.
    Сторнирую в марте реализацию за декабрь
    а теперь посмотрите проводки к этим документам. Если сторнируете, вводя документ "Сторно" со ссылкой на
    счета-фактуры, накладные
    то отсторнируется и налоговый учет. Но в марте. Если тупо бухсправкой или ручной операцией минуса рисуете, то НУ сам по себе не отсторнируется ни в декабре, ни в марте.
    По-хорошему на бухгалтерские проводки сторно надо сделать в марте-07, на налоговые в декабре-06, доплист Вы правильно сделали.
    Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
    I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо. Сторнирую со ссылкой на документ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)