Добрый день! У нас проблема с автоматическим формированием декларации по НДС,а именно с зачетом ранее полученного и начисленного НДС с аванса. С книгой покупок все нормально и ранее начисленный НДС попадает в нее, уменьшая вычеты.НО-При заполнении книги продаж и восстановлении суммы НДС с ранее полученного аванса в книге продаж делается запись с минусом на такую же сумму ,что и в книге покупок,соответственно сумма к начислению так же уменьшается. причем в ДЕКЛАРАЦИИ по НДС этот минус проходит по разделу 3 Реализация товаров код строки 050 18/118 с минусом!!!Что это может быть?
Делаем по этой схеме: Для того чтобы отразить налоговый вычет в учете
1.сформировать проводку, восстанавливаюшую ранее начисленный НДС ,при получении аванса.
2.Сторнировать сделанную ранее запись в книге продаж (т.е счет фактуру ,выписанную на аванс)
Документ делается на основании "счет фактура" выданный на аванс.






Уже дааавно ничего не сторнируется.