Прошла выездная , сняла ИФНС несколько сф от поставщиков из за неправильно указанного нашего ИНН, доначислен НДС, но что бы его не уплачивать нам поставщики исправли СФ. Теперь стоит вопрос как это все оформляеться в 1С, т.е я должна как то снять те сф с того периода и поставить в этом, но не знаю как? буть бодры если не затруднит подскажите что и как делаеться, а я таким еще не сталкивалась...


Ответить с цитированием



