×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. Клерк
    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    109

    недовоз товара

    Мы работаем посредниками в сфере грузоперевозок (автотранспорт).
    Получается участвуют в процессе (грубо говоря) такие стороны
    1. Поставщики товара.
    2. Наши клиенты (они же клиенты поставщиков товара)
    3. Мы (посредники)
    4. Перевозчики.
    Нам клиенты прислали накладные на недовоз товара с фамилиями водителей. (Например, одну палку колбасы раздавили по дороге :-)). Мы берем эти затраты на себя, не перекидывая их на перевозчика.
    Скажите, пожалуйста, какие документы мы должны оформить.Акт на недовоз? И как быть в этом случае с НДС? Мы же должны зачесть, Счет-фактура на недовоз?? Фамилии водителей нам вообще ни о чем не говорят. У нас нет ни машин, ни водителей, а только менеджеры, которые сводят клиента с перевозчиком. Так как товар тоже не наш, то вообще не могу понять ничего. Руководство согласно платить, просто хочется правильно оформить.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Просто бухгалтер
    Регистрация
    19.05.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    687
    А нельзя на сумму недовоза уменьшить стоимость ваших услуг Клиенту?

  3. Клерк
    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    109
    Я бы так и сделала без заморочек. Но руководство боится, что у нас тогда не будет "бумажного" доказательства того, что мы оплатили "недовоз" и нам его могут снова предъявить к оплате. В общем как бы подстраховаться.
    Мы не ищем легких путей

  4. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Мы берем эти затраты на себя, не перекидывая их на перевозчика
    может оформить как полученную претензию?
    только я не думаю что вы можете возместить НДС по недовозу, если я праильно понимаю вашт услуги посреднические, товар не ваш, и перевозка не ваша,

  5. Клерк
    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    109
    Да, degna, все не наше. Правильно ли я поняла? Они нам пишут письмо в свободной форме, где высказывают претензию и желаемую сумму, которую хотят к возмещению. Мы им платим по этому письму. А потом мы куда относим эту сумму? Мы ее не можем включить в расходы по прибыли? и в расчете НДС не считаем?
    Дело в том, что так похоже придется делать постоянно, товар такой, а договор у нас долгосрочный с этой фирмой. правомерно ли это?
    Последний раз редактировалось Ксеня.П; 03.04.2007 в 22:33.

  6. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    не можем включить в расходы по прибыли? и в расчете НДС не считаем?
    да, я считаю что так, потому что вы свою работу, посредническую услугу выполнили как нужно, получается что вы возмещаете не свои убытки,

  7. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    письмо в свободной форме, где высказывают претензию и желаемую сумму, которую хотят к возмещению.
    вообще-то товар им отправляют по торг-12 и есть акт по форме торг-2, к письму бы еще и торг-2 приложить, или хотя бы на торг-12 обычно при приеме товара пишут что позиция такая-то принята в таком-то количестве, хоть бы ксерокопию вам заверенную печатью, а так писем написать можно сколько хочешь

  8. Клерк
    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    109
    О-о-ох. спасибо большое. Попробую все-таки убедить полюбовно договориться и сойтись на варианте, который предложил Просто бухгалтер, а то одни убытки, да еще и бумажная волокита.

    а насчет ТОРГ-2 и ТОРГ-12, дело в том, что товар то весь на месте, да только вид у него "нетоварный" (помяли, раздавили)
    А ТОРГ-2 я так понимаю поставщикам предъявляется.
    Последний раз редактировалось Ксеня.П; 03.04.2007 в 23:00.

  9. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    на сумму недовоза уменьшить стоимость ваших услуг Клиенту
    поставщик поставил на 10 рублей, покупатель оприходует на 8, как вы с ними будете договариваться? чтобы они приходовали и платили поставщику 10 ?

  10. Клерк
    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    109
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    поставщик поставил на 10 рублей, покупатель оприходует на 8, как вы с ними будете договариваться? чтобы они приходовали и платили поставщику 10 ?
    degna, поставщик поставил на 10 рублей, мы довезли за 2 рубля, часть помяли, пока везли. Нам предъявляют 10 копеек недовоз. Вот мы и выставим документы на оплату не на 2 рубля, а на 1р.90коп.

  11. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Мы (посредники)
    вы даже не везли, ну в принципе дело ваше

  12. Клерк
    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    109
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    вы даже не везли, ну в принципе дело ваше
    Это, да. Но тут уже вопросы политики. Директор хочет удовлетворить заказчика. А перевозчик плевать хотел на недовозы. В общем мое бухгалтерское дело все правильно отразить, чтобы еще и на налогах не потерять

  13. Клерк Аватар для Просто бухгалтер
    Регистрация
    19.05.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    687
    Ксеня.П, чтобы остались бумажные доказательства можно доп.соглашение сделать с Клиентом (на основании их претензионного письма) об уменьшении стоимости ваших услуг на сумму претензии. Доп. соглашение будет внутренним документом, налоргам его показывать необязательно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)