Уважаемые, клерки!!! Вопрос в принципе не сложный для тех, кто знает ответ: наша компания проф.участник рынка, размещает собственные средства (5% от всего оборота) на счете брокера под ценные бумаги (естественно, деятельность не облагаемая НДС), далее у нас есть ДУ-клиенты (95% оборота) с которых мы берем комиссию с НДС ЕЖЕКВАРТАЛЬНО! Так вот в чем вопрос: мы покупали компы и технику для офиса в январе, феврале и марте, могу ли я НДС по ним принять к зачету вообще??? И в декларации по НДС я эти суммы не указывала, это не правильно??? Не могу разобраться, кучу литерутуры перелапатила. Может кто объяснит на пальцах. Спасибо.


Ответить с цитированием