Я когда-то в начале года поднимала этот вопрос. Народ посоветовал подождать до лучших времен, но лучших времен, видимо не предвидится.
Итак, повторяю вопрос: поскольку мы являемся органом по сертификации и, чтобы иметь возможность работать, мы обязаны, кроме всего прочего, заключить договор с Госстандартом о "ежеквартальном отчислении на добровольной основе сумм в размере 1,5% от расходов, связанных с выполнением работ по оценке соответствия продукции и услуг, за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации."
Рассчитать-то я этот взнос рассчитаю, а вот куда его отнести? на сч.84? Или на сч.99? И как быть с взносом, уплаченным в январе за 4 кв. прошлого года, если в прошлом году был убыток? Пока я все это перечисляла проводками Д76 К51 (до лучших времен). Хотелось бы под баланс все-таки как-то вычистить "хвосты"




