×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202

    Помогите! УСН, комиссия, НДС!

    Уважаемые! Подскажите, ситуация: Комитент на ОСНО, комиссионер-ИП- на УСН. ИП продает товар комитента, комиссионным вознаграждением является разница между закупочной ценой и ценой реализации. То, что ИП должен выписывать счета-фактуры покупателям понятно. Вопрос: счет фактура должна быть по цене ИП-ика или цене комитента?Если по цене комитента, то ИП должен покупателю акт на посреднические услуги (без НДС естественно) предоставить? Или все не так. Совсем запуталась.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    конечно на всю сумму, но я не совсем уверен что ИП должен выставлять счет фактуру

    ....
    По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
    ...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202
    Если на всю сумму, то получается что конечный покупатель в зачет возьмет НДС больше, чем начислит комитент от реализации, т.к. комисоинное вознагражение у ИП не облагается НДС. А про выставление счетов фактур в Письме МНС России от 21.05.2001 N ВГ-6-03/404 "О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость".

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202
    Совсем запуталась:
    Я-ИП- на УСН взяла на реализацию товар у комитенат (ОСНО) за 8 руб.
    Продала за 10 руб., 2 руб- мое комиссионное вознаграждение (без НДС)
    Покупатель мне оплатил 10 руб. Счет фактуру я ему даю на 8 руб. или на 10 руб? По логике должна на 8 р. + акт на 2 руб. без НДС. В п/п покупатель как указывает- 8 руб. в т.ч. НДС, 2 руб НДС не облагаются?
    Кто-нибудь, подтвердите, так или не так.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    115
    Счет -фактуру комиссионер выставляет на полную сумму реализации покупателю с выделением НДС. После предоставления комитенту отчета комиссионера комитент должен выставить комиссионеру с-ф опять же на полную сумму реализации. Итого у комиссионера будет входящая и исходящая с-ф на одну и ту же сумму. Книги покупок и продаж комиссионер не заполняет. Комиссионер может выставить комитенту с-ф. Но без выделения НДС. Так как упрощенец. А может и не выставлять. Его право. После чего комитент радостно бежит платить НДС со всей суммы реализации, не беря в зачет входящий НДС за комиссионную услугу за неименим такового.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    34
    А если ситуация в точности на оборот- комиссионер на УСН приобретает товары для Комитента который на ОСНО у Продавца который тоже на ОСНО? Как быть в этом случае с НДС и счетами-фактуры?
    Комитент перечисляет комиссионеру средства на приобретение товара (предоплата).
    Продавец Комиссионеру выставляет счет-фактуру с НДС на полную стоимость товара. Комиссионер делает отчет Комитенту о выполнении поручения, счет-фактуру с НДС на туже сумму как сч.-фактуре от Продавца, накладную на товар и сч-фактуру на сумму комиссии без НДС. Правильно?
    Последний раз редактировалось Elena77; 10.04.2007 в 14:51.

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Комиссионер делает отчет Комитенту о выполнении поручения, счет-фактуру с НДС на туже сумму как сч.-фактуре от Продавца, накладную на товар и сч-фактуру на сумму комиссии без НДС. Правильно?

  8. #8
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    так, а если комитент и комиссионер на упрщенке, то счета-фактуры можно вообще никому не выписывать ?
    Сама удивляюсь

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Конечно.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2006
    Сообщений
    34
    Andyko, спасибо!

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Скажите пжлста, если Комитент на УСН передает товар для продажи Комиссионеру на ОСН, тогда Комиссионер при продаже покупателям не ыставляет счф, а счф будет лишь на вознаграждение, так?

  12. #12
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Да

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2005
    Сообщений
    198
    Сэнькс.

  14. #14
    Клерк Аватар для Архинастя
    Регистрация
    17.01.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    355
    И мне пожалуйста, подскажите, если сможете.
    Ситуация такова, мы - комиссионер, Яндекс-комитент,
    Общая сумма сделки на размещение услуг в И-те - 20000, в декабре прошлого года оказано услуг на 7000, от заказчика получено 0 руб, Яндексу уплачено 20000, когда можно было выставить акт и счет-фактуру на комиссионное вознаграждение(10%) - его нужно было не удерживать, а выставить счет на оплату)?
    В декабре на 2000, потому что мы уплатили всю сумму Яндексу в принципе? Или в январе, после получения денег от заказчика и оказания всего объема услуг?

  15. #15
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Имхо, в декабре, раз отчет комиссионера за декабрь не пустой.

  16. #16
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Ситуация такова, мы - комиссионер, Яндекс-комитент
    Тема системы налогообложения Яндекса и Вашей фирмы не раскрыта.

  17. #17
    Клерк Аватар для Архинастя
    Регистрация
    17.01.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    355
    Извините, мы оба на ОСНО, хоть ветка и про УСН, но просто тема аналогична.
    Совсем заработалась... Знаю что почему-то я выставила счет-ф на вознагр. в декабре, а почему - вспомнить не могла, прочла еще, что на вознаграждение нужно выставлять после оплаты от Заказчика...
    Но вспомнила, что в договоре пунктик есть, где сказано что вознаграждение в отчетном периоде рассчитывается как 10% от уплаченных в этом периоде сумм Комитенту...Так что вроде прально)))
    Но вот теперь не разберусь толком с их актами...Один на 7000 они выставили в декабре, другой на 13000 в январе... А свое возграждение я оформила обычным актом на оказание услуг и с-фактурой...
    Спустя три месяца не дождавшись от них своего экземпляра узнала что им нужен особенный акт, другой формы прислали эту форму - а она такая непонятная....
    Хотят чтобы там указывалась и сумма услуг оказанных в отчетном месяце, и общая сумма услуг, и вознаграждение...то есть дублирование тех что они нам прислали на 7000 и на 13000, только в одном добавится запись о сумме комиссионного вознаграждения...
    Или так и надо?

  18. #18
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Или так и надо?
    Извините, не разобрался со всеми вашими особенностями, скажу только, что с/ф должен быть выставлен в течение 5 дней с даты подписания акта.

    А оплаты для НДС уже больше года как не играют никакой роли.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)