Люди, скажите, куда девать начисленные (и уплаченные) пени в форме №2. Я делала начисление проводкой 99-68. и прога 1С в форме 2 нигде пени не показывает, просто налог на прибыль показывает больше. А он ведь меньше.....
Люди, скажите, куда девать начисленные (и уплаченные) пени в форме №2. Я делала начисление проводкой 99-68. и прога 1С в форме 2 нигде пени не показывает, просто налог на прибыль показывает больше. А он ведь меньше.....
Вы имеете в виду пени в бюджет по налогам? Я делаю проводку 91-68, тогда они "попадают" в ф.2
А разве на сумму пени по налогам можно уменьшать налогооблагаемую прибыль?Или это в декларации по прибыли не уменьшают, а в форме 2 уменьшают?
Штрафные санкции и пени по налогам начисляются на 99 счет. Они не уменьшают налогооблагаемую прибыль.
Внизу формы № 2 есть графы для расшифровки отдельных прибылей и убытков. Если 1С сама эти данные не формирует, то занесите их ручками.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Настя, согласна. Но в применении 1С возникает именно такая ситуация, поэтому и пользуюсь 91. Тогда в форме 2 все на своем месте. А при расчете налога на прибыль эти суммы, конечно, не учитываются.
Подгонять все под программу я бы не советовала...........
Строка 150 Ф2 звучит как "Налог на прибыль и иные обязательные платежи" , по сему там отражается не только налог на прибыль.
А получить разницу между общей суммой строки 150 и пенями и внести полученный результат с троку 210 "Расшифровки отдельных прибылей и убытков" не так сложно.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
Спасибо всем. Согласна с Настей. Сначала тоже делала начисление пени 91-68. Потом поправила на 99. И расшифровала внизу "ручками"!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)