Здравствуйте!Если Вам не трудно,помогите нам,пожалуйста.По результатам инвентаризации мы выявили неучтенную готовую продукцию,предназначенную для реализации через собственный магазин,которая была изготовлена в течение около года и в балансе не отражалась,себестоимость по данной продукции пообъектно не
формировалась, а затраты по мере изготовления отражались в общей с/ст-ти.В данный момент учет пообъектно налажен и эту продукцию хотим отразить на бухг.счетах,не увеличивая н/облагаемую базу.
Например создали сальдо по Дт 41счету с корреспонденцией 00 счета(для магазина) и Сальдо по Дт 43 Кт 00 счетов для реализации по безналу
Какими проводками можно закрыть 00 счет.?
Спасибо за совет.
Виктор К![]()

