Ситуация такая: Мы (УСН 15%) заключили договор поручения (ДП) с фирмой (на общем режиме) на оказание услуг. Суть этих услуг - перечислить определенную сумму денег (например 10000 руб) третьим лицам за определенные услуги. Вознаграждение по ДП 1000 руб. Т.е. мы заплатили 1000 руб как вознаграждение и 10000 руб просто отправили как транзитные деньги, которые эта фирма потом перечислит со своего счета.
На 1000 руб у меня есс-но будут акт и сч-фактура, а 10000 руб повиснут на 76 счете... и никогда не закроются, т.к. документы на эту сумму от 3-х лиц будут выданы на имя организации на общем режиме...???
Вот я что-то и не понимаю, мне то что делать с этой суммой, как ее списать в расход по такому договору???? Никак?!
Правильно понимаю - будь договор на 11000, то был бы и акт, сч-ф на 11000 и все у всех было бы ОК, а так... скажите я права, и директор намутил чего-то или я все-таки что-то не понимаю?!!!



