Всем привет!
У нас оптовая торговля. Товар поступает с возвратной тарой, которая указывается в счете-фактуре со ставкой НДС 0 %. Я делаю возврат тары только по накладной. Поставщик при последующих поставках в счете-фактуре указывает зачет тары со знаком минус. Должна ли я выписывать счет-фактуру при возврате тары поставщику ? Подскажите, пожалуйста.
И еще мне на моих накладных на возврат тары поставили штампики. Я считаю, что должна быть круглая печать поставщика. Права ли я ?
Буду очень признательна за ваши ответы.
С уважением, Кулагина Наталья.



