1 С 8.0. Мы - комиссионер. Насколько я поняла, для расчетов с покупателями предусмотрен счет 62.01. ( в отличие от 1С 7.7, где использовался счет 62.4) Вопрос такой - мне кажется, что это не очень удобно даже в том плане, что счет 62.02 будет автоматически формировать счета-фактуры на аванс, которых у нас как у комиссионера в принципе быть не может. Как выходить из этой ситуации? При любой оплате (авансе) от покупателя использовать счет 76.5, а потом делать вручную проводку на 62.1?


Ответить с цитированием
