Добрый день! Вопрос дилетантский, много раз разжевывался, и всё-таки, хотим пока разобраться сами без услуг бухгалтера... У нас открылось ООО 26 марта 2007 г. Находимся на общем режиме. 2 учредителя, плюс один генеральный директор, так как по субъективным причинам ни один из учредителей не может им являться. В апреле уже появился доход. Аренды у нас нет, работников тоже. Проще говоря, купили товар у поставщика ООО1(он тоже на общем, с НДС) товар дешевле, продали другому ООО2 дороже(естественно, тоже НДС). И вот собственно вопросы...
1. Какие виды налоговых деклараций до 20 апреля мы должны предъявить налоговой? Я так понимаю, они должны быть пустые, так как за квартал доходов небыло. И необходимо ли сдавать какую-либо отчётность в другие структуры?
2. Должны ли мы генеральному директору платить зарплату? Он у нас просто фиктивный, а мы, учредители, действуем на правах доверенности.
3. Работаем со счетами в банке с помощью банк-клиента. Получилась такая ситуацию: сначала ООО2 перечислило нам на основании выставленного нами счёта деньги, затем банк удержал с этой суммы оплату за услугу открытие банк-клиента. Естественно потом ещё процент за перевод сумы денег с одного расчётного счёта на другой . Должны ли мы это относить к статье расходов и отображать в налоговых декларациях?

Ответить с цитированием