×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Семыч Семыч вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524

    Оприходование импортного товара в 1С

    Подскажите, как в правильно оформить поступление импортного товара в 1С?
    Вот как я делаю:
    Через документ "Поступление товаров"
    - счет-фактуру указываю, хотя ее нет
    - налоги: ставлю "Без налогов", т.к. если указать 18% сверху, то программа начнет выделять НДС на 19.3 как с обычного товара
    - выбираю контракт и ставлю галочку "автом.форм.книги покупок"
    Провожу документ.
    Товары автоматически оприходуются на 41 счет.
    Затем проводкой Дт 19.4 Кт 51 делаю запись об уплате таможенного НДС
    Вот какая проблема:
    При автоматическом заполнении декларации по НДС 1С не видит стр.12 в разделе 2.1 "Сумма налогов, уплаченная при ввозе товаров в РФ, подлежащая вычету"
    Также в Книге покупок по приобретенным импортным товарам указано, что это покупки, освобождаемые от НДС. Хотя НДС то все-таки платится.

    Пробовал оформлять через "Счет-фактуру полученную" - результат такой же.
    Помогите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    в поиск.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Семыч Семыч вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    Сделал все как описано в статье http://www.buh.ru/document.jsp?ID=94...NDDIIIDD941DI1

    Но проблему с декларацией по НДС это не решило.
    Теперь проводки такие:
    Дт 41.4 Кт 60.1
    Дт 60.1 Кт 51
    Дт 76.5 Кт 51
    Дт 19.4 Кт 76.5
    Дт 68.2 Кт 19.4

    Но одновременно:
    если формировать книгу покупок, то на 19.1 выскакивает НДС, т.к. книга покупок формируется по счету-фактуре. А в статье указано, что в счете-фактуре нужно указывать стоимость с НДС + проводки 19.4-76.5. Но на эту проводку 1С внимание не обращает, она берет стоимость товара по сч.-фактуре с НДС и выделяет НДС на сч. 19.1

    Если же не делать формирования книги покупок, то в декларации по НДС импортный НДС нигде не выскакивает. Счет-фактура, полученный = 0.
    Если же сформировать запись книги покупок, то импортный НДС показывается как от российского поставщика, а не от зарубежного. Итог по декларации рассчитывается правильно, но раздел 2.1 заполняется неверно.

  4. #4
    Семыч Семыч вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    в поиск.
    Хочу заметить, что у меня не тупой вопрос "какими проводками оприходовать импортный товар"
    у меня конкретная проблема с декларацией по НДС
    наверное, надо было тему по-другому назвать
    Вообщем, буду благодарен за помощь. В архивах форума ответа на мой вопрос я не нашел.

  5. #5
    Julia 2006 Julia 2006 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768
    Запись книги покупок вводите на основании счет-фактуры, главное в счет-фактуре счета указать правильно 19.4.

  6. #6
    Семыч Семыч вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    Цитата Сообщение от Julia! Посмотреть сообщение
    Запись книги покупок вводите на основании счет-фактуры, главное в счет-фактуре счета указать правильно 19.4.
    Так 1С автоматически берет данные для Книги покупок из счетов-фактур
    В моей сч.-фактуре указана проводка 19.4-76.5, поставлена галочка "формировать проводки"
    НО 1С при формировании книги покупок не видит 19.4 и снова выделяет НДС на сч. 19.1
    Таким образом, у меня 2 раза НДС появляется на 19 сч.: на 19.1 (по книге покупок) и на 19.4 (по сч.-фактуре)

    P.S.
    Кстати, а проводку 68.2-19.4 (принят к зачету импортный ндс) нужно делать вручную или как-то автоматом можно ее завести?
    Я делал вручную.

    Спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось Семыч; 12.04.2007 в 14:43.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Семыч, в счете-фактуре указывайте только сумму НДС, уплаченного на таможне. Повторите ее и в окне "Сумма без НДС" и в окне "НДС". Стоимость самого товара в счет-фактуру ставить нельзя, проводки будут неправильные.
    Я для себя нашла "полукривой" способ учета импортного товара, но сейчас схему не могу описать, т.к. на работе 1С.8, а 1С 7.7 - дома.
    Семерка, конечно же, для учета импорта не предназначена.

  8. #8
    Julia 2006 Julia 2006 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768
    У меня в 1С 7.7 можно и в самой книге покупок ставить счет 19.4.

  9. #9
    Семыч Семыч вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Семыч, в счете-фактуре указывайте только сумму НДС, уплаченного на таможне. Повторите ее и в окне "Сумма без НДС" и в окне "НДС". Стоимость самого товара в счет-фактуру ставить нельзя, проводки будут неправильные.
    Я для себя нашла "полукривой" способ учета импортного товара, но сейчас схему не могу описать, т.к. на работе 1С.8, а 1С 7.7 - дома.
    Семерка, конечно же, для учета импорта не предназначена.
    а у меня 19.1 выскакивает
    в книге покупок есть меню "тип записи"
    по умолчанию стоит "автоподбор субсчетов 19", 1С автоматом выбирает 19.1, а 19.4 я не могу установить
    только 19.1, 19.2, 19.3

    в счете-фактуре указал только сумму НДС, уплаченного на таможне. Повторил ее в окне "НДС".
    А в окне "Сумма без НДС" ничего не указал, т.к. два раза нДС возникает.
    В сч.-фактуре указал в качестве поставщика - не зарубежную фирму, а таможню.
    Но ничего из этого проблему не решило.

    Обидно то, что раньше декларация заполнялась правильно (до 477 конфигурации).
    Но после обновления конфигурации до 486 появилась эта проблема...
    Последний раз редактировалось Семыч; 13.04.2007 в 11:36.

  10. #10
    Семыч Семыч вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    Ааа... Вот теперь декларация правильно стала заполняться !!! Мне на другом форуме сказали. Спасибо им.
    Вот оказывается в чем проблема: нужно не через автоматическое "Формирование записей книги покупок", а через "Запись в книгу покупок" заводить информацию о счет-фактуре с таможней (сумма НДС). А по якобы "договору" с таможней нужно убрать галочку "автомат. формирование записей книги покупок и продаж"

    Но теперь у меня другая проблема:
    в Книге покупок нету моего зарубежного поставщика - теперь там в качестве продавца указана "Таможня...", а в качестве товара - сумма НДС (ведь сч.-фактура у меня только на сумму НДС сделана, а импортный товар, как написано в статьте, оприходован через "Поступление товаров")?
    Может я опять что-то не так делаю?

    Может быть провести еще одну счет-фактуру на основании "поступления товаров" и сумму импортного товара записать в "освобождаемые от НДС"?
    Последний раз редактировалось Семыч; 13.04.2007 в 20:49.

  11. #11
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    а чего там твоему поставщику делать? Ты ему НДС платил? НУ так в кусты...
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  12. #12
    Семыч Семыч вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    Подскажите, пожалуйста,
    я использую сч. 76.5 для оформления НДС по импортным товарам
    почему у меня в бух. балансе за год и за 1 кв. 2007 г. выскакивает сумма импортного НДС по стр. "Дебит.задолж." и по стр. "Кредитор.задолж."?
    Подскажите, пож-ста!!! СРОЧНО надо!

  13. #13
    Другая
    Гость
    Семыч, не знаю, что значит "выскакивает", но НДС по импорту нужно учитывать на 68 сч.
    76 - серьезное нарушение методологии БУ.
    С натяжкой, на 76 можно учитывать тамож. пошлины и сборы. Но тоже неправильно.

    Что касается книги покупок, то в ней в графе 2Наименование продавца" д.б. указан поставщик, а никакая не таможняф, а в графе Дата и № сч/факт - номер ГТД.

    Как я делаю приход.
    Накладная от поставщика - снимаю галочки "Полученной сч/ф". Цену завожу без НДС. Сч/ф ввожу отдельно. Книгу покупок - отдельно. Ручными проводками учитываю пошлтны и сборы.
    Работаю сейчас в 1С8.
    А учет импорта веду в "Семерке". Но - это дома, поэтому пошагово прописать не могу.
    Но все получается. Не криво.

  14. #14
    Семыч Семыч вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    проблему решил просто
    сделал проводку 19.4-51
    вместо двух:
    76.5-51
    19.4-76.5

  15. #15
    Другая
    Гость
    Ой, как же у вас все запущено...

  16. #16
    Семыч Семыч вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2007
    Сообщений
    524
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Семыч, не знаю, что значит "выскакивает", но НДС по импорту нужно учитывать на 68 сч.
    76 - серьезное нарушение методологии БУ.
    С натяжкой, на 76 можно учитывать тамож. пошлины и сборы. Но тоже неправильно.
    Да, 68 используется
    Дт 68.2 Кт 19.4 – НДС принят к зачету

    При импорте как раз используется сч. 76.5
    В любом учебнике написано про импорт с сч. 76.5. И в этом форуме много раз обсуждалось.
    Более того, как раз неиспользование этото сч. - есть нарушение методологии БУ.
    Вот эти две проводки всегда используются при импорте:
    > 76.5-51
    > 19.4-76.5

    Я объединил их, хотя это не правильно.
    Вот, что мне ответили на другом форуме:

    объединив эти проводки, вы тем самым соединили в одну две разнесенные по времени и по содержанию операции.
    1 операция - это начисление (оформление с-ф) НДС
    2 оплата таможни, т е у Вас в расчетах с контрагентами (76,60 и т п) обязательно должна фигурировать расчеты с таможней.



    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Ой, как же у вас все запущено...
    объясните, что имеете в виду?
    Последний раз редактировалось Семыч; 20.04.2007 в 13:33.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Семыч Посмотреть сообщение
    Подскажите, как в правильно оформить поступление импортного товара в 1С?
    Вот как я делаю:
    Через документ "Поступление товаров"
    - счет-фактуру указываю, хотя ее нет
    - налоги: ставлю "Без налогов", т.к. если указать 18% сверху, то программа начнет выделять НДС на 19.3 как с обычного товара
    - выбираю контракт и ставлю галочку "автом.форм.книги покупок"
    Провожу документ.
    Товары автоматически оприходуются на 41 счет.
    Затем проводкой Дт 19.4 Кт 51 делаю запись об уплате таможенного НДС
    Вот какая проблема:
    При автоматическом заполнении декларации по НДС 1С не видит стр.12 в разделе 2.1 "Сумма налогов, уплаченная при ввозе товаров в РФ, подлежащая вычету"
    Также в Книге покупок по приобретенным импортным товарам указано, что это покупки, освобождаемые от НДС. Хотя НДС то все-таки платится.

    Пробовал оформлять через "Счет-фактуру полученную" - результат такой же.
    Помогите, пожалуйста.
    112

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)