В 1 квартале не было реализации, а НДС к вычету естественно есть. Возник вопрос - показывать ли этот НДС в декларации или оставить до лучших времен (до появления реализации)? Нужно заметить, что суммы на мировом фоне не огромные - порядка 10 тыс.
Документы по этому поводу более менее читала, налоговики против, требуют ждать появления авансов или реализации, но тут тоже возникает вопрос, что потом???
Допустим 2 кв. есть реализация.
1 путь. НДС к вычету за 1 кв. регистрировать в кн. покупок, а как же тогда 914 Постановление, придется его нарушить?
2 путь. Тупо подаю Уточненку за 1кв с пояснительным письмом и пишу там НДС к вычету и сразу же Декларацию за 2 кв.? ...
Кто что думает по этому поводу и кто как делает у себя?


