×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6

    импорт оборудования с монтажом

    приобретаем оборудование у турков , они осуществляют монтаж и пусконаладку, платим аванс, кто в курсе таких операций подскажите порядок действий как правильно оприходовать ГТД и тд... до получения НДС к возмещению, я так то не дурак (надеюсь) просто нужно направить.........
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    как правильно оприходовать ГТД
    ГТД у вас будет "оприходовано" по факту поступления оборудования.
    После поступления у вас будут работы по монтажу. Это - отдельная песня.
    А что у вас в договре прописано?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6
    НДС который указан в ГТД мне нужно предъявить к возмещению?
    про что в договоре прописано?

  4. Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768
    Как поставите на учет оборудование, сразу принимаете НДС к возмещению.

  5. Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6
    в декларации в разделе 3 мне его где показать?
    в строку 280 "сумма уплаченная таможенным органам по товарам ввезённым для внутреннего потребления"???

    а как быть с монтажными работами, таможня с нас аванс и по ним вынудила заплатить, теперь для возврата требуют документы подверждающие факт монтажа в т.ч. декларацию по НДС, а я в панике ни разу не сталкивался с импортом не знаю как в декларации правильно показать всё это....

  6. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    в декларации в разделе 3 мне его где показать?
    в строку 280 "сумма уплаченная таможенным органам по товарам ввезённым для внутреннего потребления"???
    да
    теперь для возврата требуют документы подверждающие факт монтажа в т.ч. декларацию по НДС
    ну акты же есть, что оборудование смонтировано?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  7. Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6

    а вот ещё не понятно

    а вот ещё не понятно: дата выпуска в обращение по ГТД 19 число, дата окончания монтажных работ 30, к учёту принимать по полной стоимости контракта по курсу евро на 30 число? или оборудование по курсу 19го а стоимость монтажа по курсу 30го???

    и ещё я как понимаю нужно составить форму КС-2? там указать только стоимость монтажных работ? и ненашёл в этой форме графу под НДС. стоимость писать там уже с учётом НДС?

  8. Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6
    а может знает кто, может в Консультанте есть комментарий по моей проблеме??? я вроде всё там просмотрел - ничего похожего не нашёл, может ищу неправильно???

  9. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    оборудовагние принимаете к учету (на 08 счет) по курсу на дату перехода права собственности на оборудование. Если она совпадает с датой выпуска, то тогда 19-ым числом. у вас в контракте обговорен момент перехода права собственности на оборудование?
    а стоимость монтажа по курсу 30го
    у вас этим числом подписан акт? То - да.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  10. Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6

    снова вопрос

    ндс со стоимости оборудования уплачивается на таможню, а со стоимости монтажных и пусконоладочных работ в налоговую ??? икогда его надо полатить??? я тут почитал консультант - пишут вроде что одновременно с перечислением денег контрагенту через банк, ещё пишут, что если вовремя не перечислил - 20 % штраф и пишут что банк не должен был принять платёжку на поставщика без платёжки на налог, а у меня принял, может поменялось чего???? и ещё ндс с монтажа нас таможня вынудила заплатить им. для принятия ндс к вычету я должен ли я ещё раз платить его теперь в налоговую??? у меня там переплата, или это не важно, всё равно должен, просто денег таких нет сумма не маленькая...

  11. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    пишут вроде что одновременно с перечислением денег контрагенту через банк
    да
    пишут что банк не должен был принять платёжку на поставщика без платёжки на налог
    принимают, банки часто не заморачиваются на это
    ндс с монтажа нас таможня вынудила заплатить им. для принятия ндс к вычету я должен ли я ещё раз платить его теперь в налоговую???
    НДС платится не таможне или налоговой, а в федеральный бюджет. Налоговой вы ничего "не должны", если расчитались с бюджетом через таможню.
    Если у вас есть подтвреждающий документ от таможни, что НДС с суммы монтажа вы заплатили, то берегите его до нужного момента.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)