×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Никитосик Никитосик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6

    импорт оборудования с монтажом

    приобретаем оборудование у турков , они осуществляют монтаж и пусконаладку, платим аванс, кто в курсе таких операций подскажите порядок действий как правильно оприходовать ГТД и тд... до получения НДС к возмещению, я так то не дурак (надеюсь) просто нужно направить.........
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    как правильно оприходовать ГТД
    ГТД у вас будет "оприходовано" по факту поступления оборудования.
    После поступления у вас будут работы по монтажу. Это - отдельная песня.
    А что у вас в договре прописано?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. #3
    Никитосик Никитосик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6
    НДС который указан в ГТД мне нужно предъявить к возмещению?
    про что в договоре прописано?

  4. #4
    Julia 2006 Julia 2006 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2007
    Сообщений
    768
    Как поставите на учет оборудование, сразу принимаете НДС к возмещению.

  5. #5
    Никитосик Никитосик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6
    в декларации в разделе 3 мне его где показать?
    в строку 280 "сумма уплаченная таможенным органам по товарам ввезённым для внутреннего потребления"???

    а как быть с монтажными работами, таможня с нас аванс и по ним вынудила заплатить, теперь для возврата требуют документы подверждающие факт монтажа в т.ч. декларацию по НДС, а я в панике ни разу не сталкивался с импортом не знаю как в декларации правильно показать всё это....

  6. #6
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    в декларации в разделе 3 мне его где показать?
    в строку 280 "сумма уплаченная таможенным органам по товарам ввезённым для внутреннего потребления"???
    да
    теперь для возврата требуют документы подверждающие факт монтажа в т.ч. декларацию по НДС
    ну акты же есть, что оборудование смонтировано?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  7. #7
    Никитосик Никитосик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6

    а вот ещё не понятно

    а вот ещё не понятно: дата выпуска в обращение по ГТД 19 число, дата окончания монтажных работ 30, к учёту принимать по полной стоимости контракта по курсу евро на 30 число? или оборудование по курсу 19го а стоимость монтажа по курсу 30го???

    и ещё я как понимаю нужно составить форму КС-2? там указать только стоимость монтажных работ? и ненашёл в этой форме графу под НДС. стоимость писать там уже с учётом НДС?

  8. #8
    Никитосик Никитосик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6
    а может знает кто, может в Консультанте есть комментарий по моей проблеме??? я вроде всё там просмотрел - ничего похожего не нашёл, может ищу неправильно???

  9. #9
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    оборудовагние принимаете к учету (на 08 счет) по курсу на дату перехода права собственности на оборудование. Если она совпадает с датой выпуска, то тогда 19-ым числом. у вас в контракте обговорен момент перехода права собственности на оборудование?
    а стоимость монтажа по курсу 30го
    у вас этим числом подписан акт? То - да.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  10. #10
    Никитосик Никитосик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.04.2007
    Сообщений
    6

    снова вопрос

    ндс со стоимости оборудования уплачивается на таможню, а со стоимости монтажных и пусконоладочных работ в налоговую ??? икогда его надо полатить??? я тут почитал консультант - пишут вроде что одновременно с перечислением денег контрагенту через банк, ещё пишут, что если вовремя не перечислил - 20 % штраф и пишут что банк не должен был принять платёжку на поставщика без платёжки на налог, а у меня принял, может поменялось чего???? и ещё ндс с монтажа нас таможня вынудила заплатить им. для принятия ндс к вычету я должен ли я ещё раз платить его теперь в налоговую??? у меня там переплата, или это не важно, всё равно должен, просто денег таких нет сумма не маленькая...

  11. #11
    Рыжая Таня Рыжая Таня вне форума
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    пишут вроде что одновременно с перечислением денег контрагенту через банк
    да
    пишут что банк не должен был принять платёжку на поставщика без платёжки на налог
    принимают, банки часто не заморачиваются на это
    ндс с монтажа нас таможня вынудила заплатить им. для принятия ндс к вычету я должен ли я ещё раз платить его теперь в налоговую???
    НДС платится не таможне или налоговой, а в федеральный бюджет. Налоговой вы ничего "не должны", если расчитались с бюджетом через таможню.
    Если у вас есть подтвреждающий документ от таможни, что НДС с суммы монтажа вы заплатили, то берегите его до нужного момента.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)