Уважаемые клерки, знаю что эти вопросы уже обссуждались, но по поиску точного ответа так и не нашла. При возникновении у меня как у покупателя положительных суммовых разниц, НДС "к вычету" нужно корректировать?
Уважаемые клерки, знаю что эти вопросы уже обссуждались, но по поиску точного ответа так и не нашла. При возникновении у меня как у покупателя положительных суммовых разниц, НДС "к вычету" нужно корректировать?
Нет, не нужно. Ведь по сути в момент возникновения обязательства входящий НДС фиксируется и признается активом, а в соответствии с ПБУ 3/2006 активы не пересчитываются.
Спасибочки!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)