Профессионалы нужна Ваша помощь:
Первый раз в марте приобрели импортный товар, ндс уплатии таможне, поставщику ещё не платили. есть ли какие нибуть особенности при составлении декларации и надо ли прикладывать какие-либо документы к ней?
Профессионалы нужна Ваша помощь:
Первый раз в марте приобрели импортный товар, ндс уплатии таможне, поставщику ещё не платили. есть ли какие нибуть особенности при составлении декларации и надо ли прикладывать какие-либо документы к ней?
Если у Вас в налоговой на стенде не висит объявление о том, что документы по импорту представить в такой-то кабинет, то ничего не надо прикладывать к декларации.
особенностей никаких нет. просто указываете "импортный" НДС в соответсвующем разделе декларации.есть ли какие нибуть особенности при составлении декларациисогласна с Анонимом: любые документы, кроме деклараций, представляете налоговой только в ответ на их письменный запрос.надо ли прикладывать какие-либо документы к ней?
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Мы всегда носили обычную декларацию + копию ГТД (если там прошел вычет по таможне, но в принципе в НК это не прописано), дальше - если по итогам у вас НДС к возмещению - просите требование о камералке (т.к. без решения налоговой Вы эту переплату в след. квартале зачесть не сможите), это теперь в Ваших же интересах, потом предоставляете документы по требованию...Ждать акта - 3 месяца (max.) + 7 дней, после чего, если решение положительное, сможите зачесть по внутр. рынку или вернуть на р/сч переплату...
У меня с импортом довольно часто возникает переплата...Буквально 23 марта этого года задавала вопрос эксперту по поводу переплаты (импорт в 4 квартале 2006, а в 1 квартале 2007 у меня к уплате), на что получила ответ:
С 1 января 2007 года вступила в действие новая редакция ст. 176 НК РФ. В соответствии с последней право на зачет суммы дебитового сальдо по декларации возникает только после проведения камеральной проверки соответствующей декларации и принятия налоговым органом решения о подтверждении заявленных вычетов. При отсутствии такого решения налогоплательщик не вправе самостоятельно зачитывать соответсвующие суммы дебитового сальдо. Таким образом, по итогам 4 квартала у налогоплательщика возникает переплата, которая не может быть зачтена в счет будущих платежей до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение налоговым органом, либо не вступит в законную силу постановление суда по соответствующему заявлению. Соответственно, до 20 апреля НДС должен быть уплачен по данным налоговой декларации за 1 квартал 2007 года.
А уж как я-то погрустнела, не тослово - у нас маленькая фирма, учредители - иностранцы, мы продаем только их товар, и завозим сразу много, и само собой продать не успеваем в течение квартала, возникает переплата, примерно в 1 млн....просто кошмар! а ты мало того, что выпрашивай у налоговой камералку, да вези кучу докуметов, так ещё и жди 3 месяца решение...потом пока ещё они возместят эту переплату...как в таких условиях работают более крупные импортеры, просто не представляю...![]()
зачем просить? вас и так откамералят.если по итогам у вас НДС к возмещению - просите требование о камералке
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Они-то на самом деле откамералят, просто в том случае, когда НДС квартально - если сразу по окончании отчетного начнут, есть шанс, что к след. отчетному уже будет готово решение..а так нам например платить приходится, хотя на начало квартала существенная переплата ...
а это зачем? для увеличения суммы переплаты налога?а так нам например платить приходится, хотя на начало квартала существенная переплата ...
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Я даже после консультации с экспертом подходила к нач. отдела камеральных проверок, говорю: у нас значительная переплата, все документы мы подали, теперь по идее мы должны ещё заплатить, чем ещё больше увеличим эту переплату...На что получила ответ: а если мы у вас найдем нарушения и не примем решение о зачете, тогда Вы будите оштрафованы за неуплату+пени и т.д....и к тому же, говорит, мы проверяем 3 месяца, это наша обязанность, а Ваша - уплатить в сроки положенные налоги....Ну, что поделатьформально-то они правы...будем ждать и переплачивать....надеюсь, после нескольких проверок они будут более лояльны
помогите, нужна еще помощь.
Закупили товар в Германии, транспортную перевозку осуществила беларусская компания (в акте и счете на оплату указали ставку 0%). Чего делать с НДС, его надо платить в бюджет или нет, и какая отчетность по 0 ставке?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)