×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185

    К какому периоду?

    Мы продавали товар по договору поставки, в котором собственность товара признается по моменту передачи последнего. Схема такая: выставили счет в июне, нам оплатили 1 июля. Деньги поставщику нашего товара тоже отправились 1 июля. Но мы отгрузили товар по накладным и счетам-фактурам 30 июня. Покупатель якобы организовал самовывоз, хотя мы им доставляли товар. И доверенность у них была на 2 июля. Как быть?
    К какому кварталу относятся все эти деньги?
    Что с НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    Собственность переходит в момент передачи товара, значит независимо от оплаты реализация произошла во 2 кв-ле.

    НДС зависит от того, что у вас в учетной политике прописанно : по олате или по отгрузке?

    То что доверенность от 2 июля, некрасиво получается. Можно просто отправить покупателям копии накладной и счета- фактуры, пусть печать шлепнут, тогда и доверенность не нужна.

  3. #3
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Барашки имеет место безалаберное оформление документов. Надо было просто отгрузку сделать 2 июля (вернее документы) или попросить заменить доверенность. А документы ваш поставщик от какого числа вам выписал, забавно если после 30 июня.
    Ни чего страшного, разребайте, зато следующий раз будете внимательнее

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    31.01.2003
    Сообщений
    220
    Барашки
    А Вы про деньги интересуетесь (оплату) или о товаре (непосредственно поставка)?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    а как Вы думаете, можно ли попробовать договориться поменять накладные и счета-фактуры для покупателя на июль? Хочу эти деньги перекидать на 3 квартал, чтобы НДС с них не платить и ННП
    b]Мария[/b] Поставщик сделал свои счета-фактуры и накладные за 30 июня.
    Просто я первый раз в жизни баланс делаю :-(( [
    А знаешь, все еще будет

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Барашки Если у Вас НДС по отгрузке - пробуйте.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    mvf : в учетной политике учет выручки от реализации осуществляется по отгрузке и передаче покупателю расчетных документов.
    Вы мне скажите, обяхательно должны совпадать дата сч-ф и накладной с датой на доверенности. Или если человек, который получал, проставит внизу на накладной дату 2 июля и доверенность у него на это число, то все в порядке?
    А знаешь, все еще будет

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    mvf : в учетной политике учет выручки от реализации осуществляется по отгрузке и передаче покупателю расчетных документов.
    Я про НДС!
    Best regards, Михаил

  9. #9
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Барашки а ваш поставщик выдал вам документы от какого числа?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    в УП про НДС ничего нет!!!
    А знаешь, все еще будет

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    от 30 июня поставщика сч-ф и накладные
    А знаешь, все еще будет

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    в УП про НДС ничего нет!!!
    ПропишИте. По оплате. Тогда Вы на него не попадете.
    Best regards, Михаил

  13. #13
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Значит сделайте такие проводки:
    30.06:

    41/60
    19/60

    90/41
    62/90
    90/76н -если НДС по оплате
    90/68 - если по отгрузке

    01.07:

    51/62
    76н/68 - опять же если НДС по отгрузке
    60/51
    68/19

    И все.
    Все у вас хорошо, все у вас ровненько. Просто как я понимаю ваш покупатель не правильно выписал доверенность вам. Объясните ему это, думаю поменяют они ее без проблем.

  14. #14
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Барашки, mvf правильноь говорит впишите в учетную политику, что НДС по оплате у вас и все, тода НДС вы оплатите только в 3-ем квартале. А если ни чего не написано, то по умолчанию считается, что у вас НДС по отгрузке

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    это можно прямо сейчас сделать? Просто ее другой человек составлял, когда мы образовывались в октябре 2002. Об этом надо информировать налоговую?
    А знаешь, все еще будет

  16. #16
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Если учетную политику в налоговую не сдавали в 2003 году, то можете ее подправить.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Есть смысл "подправить" даже если и сдавали.
    Best regards, Михаил

  18. #18
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    mvf это как?
    В налоговой будет учетная политика одна, а на предприятии другая?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Приказ по УП в ИМНС сдавать не надо. Ok (?).
    Если сдан Приказ № 15 от 31.12.02, сделать (для себя) Приказ № 16 (или 15А) от 31.12.02. Типа "в дополнение к ...".
    Ну забыли (не захотели) сдать в ИМНС. Расстрел не предусмотрен.
    Последний раз редактировалось mvf; 17.07.2003 в 13:00.
    Best regards, Михаил

  20. #20
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    mvf ух ты хитрюга!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    Мария! Простите за бестолковость. Но по Вашим проводкам не совсем я поняла. Последняя проводка 68/19 - на сумму НДС по приобретенным товарам?
    А знаешь, все еще будет

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ага.
    Best regards, Михаил

  23. #23
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    да. после того как вы оплатите полученный товар НДС поставите к зачету 68/19

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    Вернусь к старой теме. НДС сделали мы по оплате.
    От поставщика сч-ф. - последний день квартала
    Деньги на наш счет по выписке - 1 день "следующего" квартала
    Наш счет-фактура покупателю и их деньги на наш счет - 1 день того же квартала
    правильно ли, что весь НДС (полученный и уплаченный) на "следующий квартал"?
    А знаешь, все еще будет

  25. #25
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    да, а что тебя беспокоит?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    Двоечница, я не могу никак разобраться в разнице НДС по отгрузке и оплате в ситуации с поставщиками и в ситуаци с покупателями. Честно перечитывала НК сегодня, но не въезжаю.
    А знаешь, все еще будет

  27. #27
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Барашки, вот смотри:
    Для НДС входящего, который платишь поставщику - нет понятия по отгрузке. Ты можешь принять НДС в зачет только после его оплаты.
    Для НДС исходящего, который ты выставляешь своим заказчикам есть 2 варианта уч.политики - "отгрузка" и "оплата".
    По отгрузке - акт подписала, накладную вручила, право собственности перешло - тогда должна заплатить НДС в бюджет, независимо от его оплаты.
    По оплате - деньги поступили, НДС к уплате. независимо от даты подписания акта, накладной.
    ВНИМАНИЕ, авансы!!!! с авансов НДС платишь, несмотря на уч.политику.
    Что непонятно??? Спрашивай!!!

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    Спасибо за внимание :-))
    Объясни тогда (я это в другую тему вынесла, но все же..)
    Мы оплатили товар в 3 квартале, документов на этот товар нет, ни накладных, ни сч.-ф - ну это наша вина, прохлопали ушами. И нам сегодня объяснили, что выставить могут только 1м октября. И тут получается, что я оплатила, а НДС принять к вычету не могу. И мучаюсь
    А знаешь, все еще будет

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Ну дык ничего, в октябре вычет будет больше

  30. #30
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Да, без счет-фактруы принять к вычету нельзя. А вы этот товар случайно не продали уже???

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)