×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 33 из 33
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Москва ЗАО
    Сообщений
    185
    в том то и смех, что продали
    А знаешь, все еще будет

  2. #32
    Аноним
    Гость

    вопрос по такой же ситуации

    Это не ответ, а вопрос по той же теме. я - начинающий бухгалтер, работаю 1 месяц. У меня такая же ситуация. Платим НДС ежемесячно. Оплата произведена в октябре. (аванс за услуги, кот. будут оказаны в ноябре). Счет - фактуру выставят НОЯБРЕМ. Когда все идет в одном месяце - я делаю следующие проводки:
    д60.2 к51.1, - в момент оплаты
    д20.1 к60.2 - в момент получения сч-ф
    д19.2 к60.2 - в момент получения сч-ф

    а в конце месяца :
    д68.3 к19.2

    Это означает, что у меня деньги "зависнут" на 60.2 ???

    Или как то надо по-другому отразить тот факт, что мы оплатили, а сч-фактур еще нет? (как такового товара у нас тоже нет - услуги)

  3. #33
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Вы оплатили Д60К51
    Получили акт, датой акта -Д20(25,26,44) К60
    Д19К60
    Получается 60 счет вы закрыли.
    Занести в кн.покупок (сделать проводку Д68 К19) вы сможете только после соблюдения 4-х условий:
    1. Услуги оплачены
    2. Оказаны (акт подписан)
    3. Есть счет-фактура
    4. Вы приобрели эти услуги для ведения деятельности, облагаемой НДС

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)