в том то и смех, что продали
в том то и смех, что продали
А знаешь, все еще будет
Это не ответ, а вопрос по той же теме. я - начинающий бухгалтер, работаю 1 месяц. У меня такая же ситуация. Платим НДС ежемесячно. Оплата произведена в октябре. (аванс за услуги, кот. будут оказаны в ноябре). Счет - фактуру выставят НОЯБРЕМ. Когда все идет в одном месяце - я делаю следующие проводки:
д60.2 к51.1, - в момент оплаты
д20.1 к60.2 - в момент получения сч-ф
д19.2 к60.2 - в момент получения сч-ф
а в конце месяца :
д68.3 к19.2
Это означает, что у меня деньги "зависнут" на 60.2 ???
Или как то надо по-другому отразить тот факт, что мы оплатили, а сч-фактур еще нет? (как такового товара у нас тоже нет - услуги)
Вы оплатили Д60К51
Получили акт, датой акта -Д20(25,26,44) К60
Д19К60
Получается 60 счет вы закрыли.
Занести в кн.покупок (сделать проводку Д68 К19) вы сможете только после соблюдения 4-х условий:
1. Услуги оплачены
2. Оказаны (акт подписан)
3. Есть счет-фактура
4. Вы приобрели эти услуги для ведения деятельности, облагаемой НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)