Уважаемые господа помогите ,пожалуйста решить мою проблему,только не надо делать ссылку на НК главу 21,я ее читала,можно ли получить ответ по русски.Задействованы три организации.Мы,наш заказчик,и наконец 3-я трансп.экспедиц.компания.Сначала договор между нами (мы то же транс.экспед.компания по жд)и заказчиком о доставке груза из Польши через Белоруссию до Москвы,а так как у нас нет выхода на таможню,то мы обращаемся в другую трас.экспед.компанию.Они выписывают нам сче тариф по Белоруссии НДС 0%,а по России 18%,свои интересы НДС 18%,мы всвою очередь выставляем такой же счет заказчику плюс наши интересы с НДС 18%.Где нам в декларации по НДС указывать эту выручку без НДС,в каком разделе? Или просто в обортке и в декларации по налогу на прибыль эта сумма будет,а в декларации нет.
С уважением Тамара Ивановна.....

