Подскажите, пожалуйста. Организация является плательщиком НДС, помимо прочего, покупает и перепродает электроэнергию, по данным сделкам НДС не выделяется (и покупка и продажа электроэнергии осуществляется без выделения НДС). Нужно ли включать сумму операций по перепродаже электроэнергии в налогооблагаемую базу при подаче декларации по НДС?

