Доброе время суток!!!! Очень нужен профессиональный совет!!!!
Проблема такая: С момента регистрации предприятие работает на УСН (доходы-расходы), но вот бухгалтер, который вел учет, почему-то не обратил на это внимание... И весь 2006 год выставлял счета с НДС и выписывал фактуры покупателям!!!! Соответственно оплаты от покупателей все приходили с выделенным НДС. Посоветуй-те, пожалуйста, как теперь быть???? Должна ли теперь фирма уплатить в бюджет весь "вошедший" НДС??? Или можно все восстановить, не обращая внимание на то, что во входящих платежках выделен НДС????






. Может конечно я что то недопонимаю. Но в Мурманске я работала в муниципальном предприятии (бухгалтером), так вот у нас было ОСНО, УСН и ЕНВД. Были виды деятельности: торговля розничная, пекарня и выполнение муниципального заказа.
а как же мы все отчеты сдавали...