Ввожу кредитовое сальдо на начало 2007 по сч.62.4: Д 00 К62.4. В оборотно-сальдовой ведомости сальдо на начало выходит по дебиту красным.Учет начали вести в 1С с 2007г.Помогите пожалуйста, что надо сделать, чтобы сальдо было по кредиту 62.4.
Ввожу кредитовое сальдо на начало 2007 по сч.62.4: Д 00 К62.4. В оборотно-сальдовой ведомости сальдо на начало выходит по дебиту красным.Учет начали вести в 1С с 2007г.Помогите пожалуйста, что надо сделать, чтобы сальдо было по кредиту 62.4.
кто не работает, тот не ошибается.
На 62.2 находятся авансы по обычным видам деяте-ти, а на 62.4 Расчеты с покупателями по договору комиссии, когда ввожу остатки на 62.4 они выходят по дебету 62.4 красным.Если ввести дополнительный счет, например 62.5, и на него перекинуть сальдо на начало, то все проходит нормально, но тогда как мне сделать, чтобы аванс потом закрывался по мере оказанных услуг?Перекиньте на 62.2 на аванс в кредит. Будет реализация - аванс зачтется
кто не работает, тот не ошибается.
Очень нежелательно менять план счетов. У Вас будут сложности с обновлениями.
Счет 62.4 - активный => остатки только в дебете.
Почему Вы считаете, что 62.2 - только по обычным видам деятельности?
Перекиньте на 62.2 на аванс в кредит. Будет реализация - аванс зачтется
Да, но аванс не зачитывается по 62.4.Тогда, как сделать, чтобы зачитывался?
кто не работает, тот не ошибается.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)