×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк Аватар для faktura
    Регистрация
    14.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    101

    Помогите Остатки на начало красным, как исправить?

    Ввожу кредитовое сальдо на начало 2007 по сч.62.4: Д 00 К62.4. В оборотно-сальдовой ведомости сальдо на начало выходит по дебиту красным.Учет начали вести в 1С с 2007г.Помогите пожалуйста, что надо сделать, чтобы сальдо было по кредиту 62.4.
    Поделиться с друзьями
    кто не работает, тот не ошибается.

  2. Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от faktura Посмотреть сообщение
    Ввожу кредитовое сальдо на начало 2007 по сч.62.4: Д 00 К62.4. В оборотно-сальдовой ведомости сальдо на начало выходит по дебиту красным.Учет начали вести в 1С с 2007г.Помогите пожалуйста, что надо сделать, чтобы сальдо было по кредиту 62.4.
    Перекиньте на 62.2 на аванс в кредит. Будет реализация - аванс зачтется

  3. Клерк Аватар для faktura
    Регистрация
    14.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    101
    Перекиньте на 62.2 на аванс в кредит. Будет реализация - аванс зачтется
    На 62.2 находятся авансы по обычным видам деяте-ти, а на 62.4 Расчеты с покупателями по договору комиссии, когда ввожу остатки на 62.4 они выходят по дебету 62.4 красным.Если ввести дополнительный счет, например 62.5, и на него перекинуть сальдо на начало, то все проходит нормально, но тогда как мне сделать, чтобы аванс потом закрывался по мере оказанных услуг?
    кто не работает, тот не ошибается.

  4. Клерк Аватар для Олива
    Регистрация
    04.02.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    337
    Очень нежелательно менять план счетов. У Вас будут сложности с обновлениями.
    Счет 62.4 - активный => остатки только в дебете.
    Почему Вы считаете, что 62.2 - только по обычным видам деятельности?
    Перекиньте на 62.2 на аванс в кредит. Будет реализация - аванс зачтется

  5. Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от faktura Посмотреть сообщение
    На 62.2 находятся авансы по обычным видам деяте-ти, а на 62.4 Расчеты с покупателями по договору комиссии, когда ввожу остатки на 62.4 они выходят по дебету 62.4 красным.Если ввести дополнительный счет, например 62.5, и на него перекинуть сальдо на начало, то все проходит нормально, но тогда как мне сделать, чтобы аванс потом закрывался по мере оказанных услуг?
    В 1С предполагается, что любые авансы находятся на 62.2

  6. Клерк Аватар для faktura
    Регистрация
    14.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    101
    Да, но аванс не зачитывается по 62.4.Тогда, как сделать, чтобы зачитывался?
    кто не работает, тот не ошибается.

  7. Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    615
    Цитата Сообщение от faktura Посмотреть сообщение
    Да, но аванс не зачитывается по 62.4.Тогда, как сделать, чтобы зачитывался?
    Зачитывается, если совпадают субконто.. Аванс предполагается либо "По договору служенбый" либо точно по тому договору, который с контрагентом..
    Тогда все зачтется

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)