×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    МихаБУ МихаБУ вне форума
    Клерк Аватар для МихаБУ
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    235

    Вопрос Все-таки, помогите про возмещенный НДС!!!

    Пожалуйста, я уже тут задавала вопрос про Возмещение НДС (см. тему Помогите!!!) Я действитеьлно не знаю что делать!!! Если у меня на 19 счете (субсчет экспорт) и на 68 (субсчет экспорт) числилась сумма 27000 рублей, мне Налоговая ее изменила, как я это могу отразить?
    К19э - Д68,
    К 68э - Д68,
    К68 - Д 51. А дальше? Или если я не права исправьте. Мне тут предлагали Д62-К90. То есть я должна что-то доначислить??? Я не понимаю, это, что, фактически моя прибыль?
    Извините, я никогда дела с экспортом не имела, да и даже когда у нас в фирме экспортные операции проводились (2 квартал 2002 года) я еще тут не работала...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    CrazyBuh CrazyBuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    404
    68.2(НДС) 19(Э) или
    68.2(НДС) 68.2(НДС Э) - в момент отнесения в налоговую письма с просьбой о возмещении НДС согласно акта.
    91 19(Э) или
    91 68.2(НДС Э) - та сумма НДС, которую вам не подтвердили списываем за свой счет. Слева дебет, справа кредит

    51 68.2(НДС) - самая приятная проводка. Поступили денежные средства в счет возмещения НДС по акту.

  3. #3
    МихаБУ МихаБУ вне форума
    Клерк Аватар для МихаБУ
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    235

    Вопрос

    51 68.2(НДС) - самая приятная проводка. Поступили денежные средства в счет возмещения НДС по акту.

    Спасибо, я все так и сделала, но после этой проводки мне никаких проводок делать больше не надо? Т.е. эти деньги пришли мне на счет и все? и я не должна увеличивать прибыль, и ничего доначислять...
    Заранее Спасибо

  4. #4
    CrazyBuh CrazyBuh вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.08.2002
    Адрес
    СССР
    Сообщений
    404
    Хитрый вопрос. Никогда об этом не задумывался. Но думаю подойдет пп.22 п.1 ст.251 Доходы не учитываемые при определении налоговой базы:
    22) суммы кредиторской задолженности налогоплательщика перед бюджетами разных уровней, списанные и(или) уменьшенные иным образом в соответствии с законодательством РФ

  5. #5
    МихаБУ МихаБУ вне форума
    Клерк Аватар для МихаБУ
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    235

    Вверх

    Вау!!! Супер!!!!
    Спасибо огромнейшее. Теперь я могу спокойно баланс досчитывать...

    Мне действительно стало легче!!!
    СПАСИБО!!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)