В 2007 пришла оплата в рублях товара, отгруженного в 2006г. в еврах.
В "1С" на основании выписки делаю запись в книгу-продаж на сумму курсовой разницы (бывшей суммовой - курс оплаты минус курс отгрузки). Разница между бух. и налоговым учетом - получается на сумму этого же НДС. Кроме того - проводку - на сумму отрицательной курсовой разницы (по ПБУ 3/2000 - курс оплаты минус курс переоценки на 01.01.2007). Если сделать проводку на суммовую (бывшую) разницу, вылезает сальдо на 62. Куда его? ПОМОГИТЕ!!!![]()


И как быть с НДС? А та разница, которая в 2006 была суммовой, а сейчас вроде как тоже курсовая, она-то на 90 счет ложится, или всё фигачить на 91?