×
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ОС и НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    ОС и НДС

    Купили ОС и в эксплуатацию не ввели, висит на 08.
    Можно ли по нему НДС включать в книгу покупок?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    135
    Суммы «входного» НДС по основным средствам, требующим монтажа,
    подлежат вычету после принятия данного имущества на учет (счет
    01 «Основные средства») с момента начала
    начисления амортизации.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.04.2007
    Сообщений
    30
    Здравствуйте у меня тоже вопрос по ОС
    Я у ИП на УСН 6% дело в том что нам хотят передать ОС на баланс с ООО по договору выкупа, незнаю куда мне их ставить
    подскажите пожалуйсто что с ними делать?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Помогите еще, пожалуйста.
    Накладная и сч-фактура от января получены в апреле!(
    Ндс сдаю ежемесячно. Уточненки делать не хочу.
    Могу я принять к учету накладные задним числом (в январе) или надо в апреле?
    Можно сч-ф просто проигнорировать? и тогда суммы будет висеть на 19?
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)