Плаваю, как утка в проруби((((( Сижу и чуть ли не плачу над этой декларацией((((( Дело в том что мы международные перевозчики, но у нас осуществляются перевозки и по России. Раздельный учет веду на бумажке, т. к. в 1С не получаеться.
Я не совсем понимаю подтвержденные документально и не подтвержденные документально, какие суумы к ним относяться? У нас происходит так, водитель приезжает из финляндии, предоставляет документы, мы выставляем счета за перевозку и нам оплачивают, т. е. у нас получаеться на каждую поездку имеються документы, кот. подтверждают нашу международную перевозку. Значит мне нужно заполнить только раздел 5?
Так вот по ставке 18% все понятно, плаваю по 0%. изучаю инструкцию, но все равно никак не вьеду. раздел 5: код операции свой нашла, графа 2- налоговая база - ставлю полученные суммы в теч. квартала за свои перевозки. графа 4 не пойму какую сумму туда поставить: сумму НДС которую я уплатила поставщику на приобретение товаров для осуществления этих перевозок (имеются ввиду международные перевозки, сумму НДС например за топливо)?
раздел 6 по которым раннее подтверждено- это как?
И еще первый раз по 0% ставке НДС встретилась в 4 квартале 2006 года и декларацию сдала сразу за квартал, а не по месяцам и вот теперь 1 квартал также сдавать собираюсь (когда заполню)((( Что мне будет раз нужно сдавать по месяцам и как ее распечатывать из обьединенной декларации? А ситуация в 4 кв. 2006 г была такая, отправила вообще по почте, потом приехала со всеми бумажками, а мне ответили раз отправили по почте, то и будем ждать кода придет вот тогда и внесем, а сейчас нам ничего не нужно. Письмо о возмещении из бюджета НДС не писала и вот думаю по оборотке за 1 квартал у меня к оплате 18000 руб.за счет того что налоговая мне должна, а когда делаю декларацию к оплате 35000 р. И вот незнаю какую сумму платить.


Ответить с цитированием

