×
Показано с 1 по 24 из 24

Тема: Форма 2

  1. #1
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374

    Форма 2

    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, вот мы оплатили штрафы и пени по налогам, начислили их на 99 счет.

    Налогооблагаемую базу они не уменьшают.
    Заполняю форму 2 в 1С.
    Там эти штрафы нигде не видны.
    Это правильно или они должны обязательно отражаться в форме 2?
    Если да, то что нужно сделать, чтобы они там отразились?
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    они должны обязательно отражаться в форме 2?
    Да, но как ЭТО именно в 1С - не знаю.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Чиж Чиж вне форума
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    У меня они попадают в строку "Налог на прибыль и иные налоговые платежи".
    Что нужно сделать, чтобы они там отразились?-правильно оформить бух.проводку.

  4. #4
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    mvf, спасибо за ответ.
    Уточню вопрос. Штрафы и пени по налогам отражаться в форме 2 должны отдельной строкой?
    В форме 2 есть строка штрафы и пени за нарушение условий договора, а по налогам и сборам там нет такой строки.
    Я всегда проверяю баланс и ф2 так. Строка 490 в балансе на начало отчетного года - строка 490 на конец отчетного года д.б. = строка 190 в ф2.
    А сейчас разница в балансе 5, а в ф2 срока 190 стоит 7. Штрафы и пени по налогам как раз и заплатили 2тыс.
    Или все правильно?
    Запуталась совсем.

  5. #5
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    У меня они попадают в строку "Налог на прибыль и иные налоговые платежи".
    Это допстрока или старая форма?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от Чиж Посмотреть сообщение
    У меня они попадают в строку "Налог на прибыль и иные налоговые платежи".
    Что нужно сделать, чтобы они там отразились?-правильно оформить бух.проводку.
    Чиж, подскажите, пожалуйста, какую проводку вы делаете. Дело в том, что раньше мы не платили штрафов по налогам.
    И сейчас у меня в строке текущий налог на прибыль стоит только сам налог 2тыс. Штрафы тоже 2тыс. Какая нужна проводка, чтобы в этой строке появилось 4 тыс.?

  7. #7
    Чиж Чиж вне форума
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    mvf, у меня эта строка автоматически заполняется.
    Ируня, какая у вас 1с?

  8. #8
    Лера Лера вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Проводки:
    Дт 99 Субконто "Причитающиеся налог. санкции" Кт 68 - штраф
    Дт 99 Субконто "Не принимаемые к налоггобл." Кт 68 - пени.

    Если не заполняется автоматически ф. 2, можете приплюсовать эту сумму (2.0 тыс) к строке 180 . Ведь ваш платеж по штрафу и пеням - обязателен к уплате.

  9. #9
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от Чиж Посмотреть сообщение
    mvf, у меня эта строка автоматически заполняется.
    Ируня, какая у вас 1с?
    1С версия 7.7

  10. #10
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    Проводки:
    Дт 99 Субконто "Причитающиеся налог. санкции" Кт 68 - штраф
    Дт 99 Субконто "Не принимаемые к налоггобл." Кт 68 - пени.

    Если не заполняется автоматически ф. 2, можете приплюсовать эту сумму (2.0 тыс) к строке 180 . Ведь ваш платеж по штрафу и пеням - обязателен к уплате.
    Это провдки по начислению штраффов и пеней были сделаны.
    Ф2 автоматически не заполняется.
    Что это за строка 180?
    Текущий налог на прибыль в ф2 строка 150.

  11. #11
    Лера Лера вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Вы, наверное применяете ПБУ 18? Строка 180 "Налог на прибыль и иные аналогичные платежи". Тогда вам нужно налог на прибыль поставит по стр.150 а пени и штрафы стр.180.

  12. #12
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Цитата Сообщение от Лера Посмотреть сообщение
    Вы, наверное применяете ПБУ 18? Строка 180 "Налог на прибыль и иные аналогичные платежи". Тогда вам нужно налог на прибыль поставит по стр.150 а пени и штрафы стр.180.
    Да, мы применяеи ПБУ18.
    Налог на прибыль уже стоит в строке 150. Что сделать, какие проводки, чтобы пени и штрафы отразились в строке 180?
    Почему строка 180 автоматически не заполнилась?

  13. #13
    Лера Лера вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Да поставьте их вручную в ф.2. Строка активна, позволяет это сделать, а в стр.190 автоматически посчитается чистая прибыль, которая увеличит строку 480 ф. 1 (или уменьшит, если у вас убыток).

  14. #14
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Т.е. ф2 будет так выглядеть

    стр.140 Прибыль (убыток) до налогообложения 9
    стр. 150 Текущий налог на прибыль (2)
    стр.180 Названия нет (2) ставлю вручную
    стр. 190 Чистая прибыль 5

  15. #15
    Лера Лера вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    У меня в отчетности за 1 кв. описание к стр.180 - активно, т.е. можно вписать расшифровку цифры. стоящей в этой строке. И форма 2 будет выглядеть так, как вы написали.

  16. #16
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    У меня в отчетности стр.180 тоже активно.


    Спасибо всем огромное.

    А что именно вы пишете? Не напишите?

  17. #17
    Лера Лера вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.06.2002
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    572
    Пишу "Налоговые санкции и пени"

  18. #18
    Ируня Ируня вне форума
    Клерк Аватар для Ируня
    Регистрация
    08.09.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    374
    Лера, огромное Вам спасибо.

  19. #19
    БоТаня БоТаня вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    284
    Мы пени ставим в стр.100 прочие расходы ( п11 ПБУ 10/99), аудит проверил с нами согласен
    БоТаня

  20. #20
    Чиж Чиж вне форума
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    БоТаня, наверное, и прибыль они уменьшают?

  21. #21
    Белка ТНТ Белка ТНТ вне форума
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Бухгалтерскую конечно уменьшают

  22. #22
    БоТаня БоТаня вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    284
    Слушайте, вчера вычитала письмо кот. говорится, что пени, штрафы отражать в ф2 в стр. над прибылью, только № сейчас не найду. найду напишу
    БоТаня

  23. #23
    БоТаня БоТаня вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    284
    На счет актуальности не знаю

    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО
    от 23 августа 2004 г. N 07-05-14/219

    Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности и бухучета сообщает следующее.
    В случае, если ошибки, допущенные при исчислении налога на прибыль в предыдущие годы, вызваны завышением (занижением) доходов или занижением (завышением) расходов, исправление ошибок влечет признание в бухгалтерском учете месяца их выявления внереализационных расходов или внереализационных доходов.
    Учитывая требования Налогового кодекса Российской Федерации о перерасчете налоговых обязательств при обнаружении в текущем (отчетном) периоде ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в периоде совершения ошибок (ст. 54, ч. I), суммы признанных внереализационных расходов или внереализационных доходов в результате исправления ошибок должны исключаться из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
    В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н, указанные суммы внереализационных расходов или внереализационных доходов рассматриваются в качестве постоянных разниц, которые являются источником формирования постоянного налогового обязательства (актива).
    В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации. Исходя из этого, в отчете о прибылях и убытках сумма доплаты налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие налоговые (отчетные) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, должна быть отражена по отдельной строке (после показателя текущего налога на прибыль).

    Директор Департамента
    Л.З.ШНЕЙДМАН
    БоТаня

  24. #24
    Чиж Чиж вне форума
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    ......И при чем тут штрафы и пени?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)