×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    24

    Возврат товара и сторно НДС

    Добрый день, всем участникам.
    Помогите решить задачку: Смешанная система налогообложения часть на ЕНВД часть на ОСНО. Получили товар в январе, оприходовали на склад Д 41 К 60. Сделали проводку Д 19 К 60 на НДС. В конце месяца определили что по ЕНВД выручка 60 % от всей, следовательно включили в книгу НДС на 40%, весь НДС в книге покупок возместили Д 68 К 19. Оставшееся сальдо на 19ом списываем на 41ый, затем с 41го списываем в себестоимость продаж т.е. дебет 90го.
    В апреле решили часть товара находящегося на складе вернуть поставщику (по разным причинам), каким образом правильно сторнировать НДС ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Подозреваю, что надо не сторнировать, а начислять.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    24
    Какие ещё будут мнения ?

  4. #4
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    Если возврат был не в результате выявленного брака, то это является обратной реализацией и нужно выставлять сч-фактуру и начислять ндс

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2007
    Сообщений
    24
    так так так. вот с этого места по-подробнее во всех случаях кроме брака возврат это реализация, а если брак то сторно ? Ок. Подскажите пожалуйста как в моём случае сторнировать ндс это первый вопрос и уж чтоб два раза не вставать второй вопрос - а как поступать с ндс если недостача, т.е. у меня предположим счёт-фактура на 1 180 000 а я включил в книгу только на 590 000 получится что ндс принятый на 19 счёт будет меньше чем указано в счёте-фактуре или это не страшно ?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)