Возникло сомнение, правильно ли я сделала в декларации по НДС. Помогите разобраться.
У нас есть операции по реализации товаров, место реализации которых не признается РФ, т.е. их стоимость я вписала в приложение Д декларации. Но если НДС у нас по оплате, то в данном приложении это надо учитывать (ставить стоимость только тех товаров, которые оплачены) или указывать стоимость всех отгруженных товаров?