не понимаю, ссори, Каким документом?
не понимаю, ссори, Каким документом?
Булкин
Необходимо ввести новый документ ""Закрытие месяца"" от 31.12.2006 г. с одной выбранной операцией ""Переоценка расчетов в условных единицах на 01.01.2007"". ""Закрытие месяца"" выполнит переоценку остатков расчетов в условных единицах и отнесет курсовые разницы по результатам переоценки на счет 84 ""Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"".
Кроме того, сформируются начальные остатки по счету УЕ ""Задолженность по расчетам в у.е."". На этом счете появятся суммы задолженности по приобретению и реализации в условных единицах без учета проведенной переоценки. В случае применения организацией ПБУ 18/02 документ также сформирует проводки по временным разницам на счете УЕ налогового плана счетов и проводки по счетам отложенных активов и обязательств (с видом ""Курсовые разницы при оплате в рублях"") в корреспонденции со счетом 84 ""Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"".
Документы 2007 года, связанные с расчетами в условных единицах, должны быть после этого перепроведены.
Спасибо!
Булкин
А как это сделать в 1с7.7?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)