×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. #1
    Глюкоза
    Гость

    Отдаем металл в обработку???

    Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста!!! Отдаем металл в др. организацию по договору на переработку давальческого сырья! Я делаю проводку -
    Д 20 К 10.1 , т.к. этот металл ведь у меня ушел со склада. Потом при возврате металла после обработки обратную проводку Д 10.1 К 20.
    Но иногда возникают большие интервалы времени между операциями и возникает проблема с расчетом остатков.
    Может я вообще не правильно делаю. И не нужно списывать с 10 счета? Но как тогда отразить выбытие этого металла со склада на время обработки? Может нужно его отнести на какой-нибудь забалансовый счет?
    У меня УСНО: ред. 1.3 (7.70.151)
    ПЛИЗЗЗЗ!!! ПОМОГИТЕ!!! Запуталась совсем!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Глюкоза
    Гость
    Неужели никто не знает!?? Уважаемые Клерки, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Глюкоза, потому что раздел упрощенки тут не причем. Вы про БУ спрашиваете, вот и надо в соответствующем разделе размещать такие вопросы.
    Тема перенесена.

  4. #4
    guildestern
    Гость
    Цитата Сообщение от Глюкоза Посмотреть сообщение
    Я делаю проводку -
    Д 20 К 10.1 , т.к. этот металл ведь у меня ушел со склада. Потом при возврате металла после обработки обратную проводку Д 10.1 К 20.
    при передаче в переработку Дт 10.7 Кт 10.1 (выписываете М-15)
    при возврате (на основании акта переработки исполнителя, и внутренней М-11) Дт 20 (25) Кт 10.7 (если используете его в дальнейшем производстве)
    Последний раз редактировалось guildestern; 27.04.2007 в 17:19.

  5. #5
    Глюкоза
    Гость
    guildestern, А что за субсчет такой 10.7? У меня такого нет в УСНО!!!И какими документами это все можно провести? В УСНО есть только документ "Перемещение МПЗ" (М-11)?

  6. #6
    Глюкоза
    Гость
    Над.К, я извиняюсь за свою ошибку! Я не специально!!! А куда перенесена тема?

  7. #7
    Глюкоза
    Гость
    И все равно в ответ тишина!!! Неужели никто не знает?

  8. #8
    Клерк Аватар для Просто бухгалтер
    Регистрация
    19.05.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    687
    А что за субсчет такой 10.7?
    Материалы, переданные в переработку на сторону
    У меня такого нет в УСНО
    Заведите.
    И какими документами это все можно провести?
    См. пост №4
    В УСНО есть только документ "Перемещение МПЗ" (М-11)?
    Этот вопрос к разработчику.

  9. #9
    Глюкоза
    Гость
    Просто бухгалтер, спасибо за ответ!
    Этот вопрос к разработчику.
    К разработчику чего? Программы?

  10. #10
    Клерк Аватар для Просто бухгалтер
    Регистрация
    19.05.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    687
    К разработчику чего? Программы?
    Ну да... не предусмотрел он (разработчик) вашего случая.

  11. #11
    Глюкоза
    Гость
    HELP!!!!!!!!!!!!!!.
    Помогите, клерки!!! Совсем я запуталась.
    Убирать все сторно я не стала. Но тут возникла такая проблема. Металл, который у них "завис", ну то есть остатки обработанного металла, которые мы не забрали, мы им собрались продать. Но ведь он же у меня уже списан, и как мне теперь закрыть задолженность, т.е. сумму денег, которые поступили на р/сч? Не пойму!!!
    ПОМОГИТЕ!!! Как выйти из этой идиотской ситуации?

  12. #12
    Клерк Аватар для Просто бухгалтер
    Регистрация
    19.05.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    687
    Металл, который у них "завис", ну то есть остатки обработанного металла,
    Готовая прдукция зависла? Или материалы, переданные в переработку?

  13. #13
    Глюкоза
    Гость
    Материалы, переданные в обработку!!!

  14. #14
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Из идиотской ситуации - идиотский выход:
    51 62
    62 20
    Вы этого хотели?
    Остальным вышенаписанное не читать...
    Обычно задолженность покупателя начисляется через счета реализации...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    62 20
    Мдя.... Я помню,что остальным не читатьГлюкоза, Ну хотя бы последние проводки исправьте,чтоб на остаток выйти,что б 10,7 появился и акт сверки по количеству материала оставшегося неплохо бы

  16. #16
    Глюкоза
    Гость
    Andyko, оригинально!!!
    m'm, счета 10.7 у меня нет!!!
    А последние проводки были в 2006 году.

  17. #17
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    Глюкоза, ну приходуйте тогда как обнаруженные внезапно... например после инвентаризации 10/91

  18. #18
    Глюкоза
    Гость
    Так зачем мне его приходовать, он же у той организации на складе. И мы его продаем. Я просто не знаю как это теперь можно закрыть проводками?

  19. #19
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    Так зачем мне его приходовать, он же у той организации на складе. И мы его продаем
    не воздух же Вы продаете, а имущество, вот и надо его где-то взять. и к тому же Вы его неправомерно в том периоде списали, т.е. нужно "восстановить" эту стоимость, отразить как доходы прошлых лет:
    10 91
    90 10
    62 90

  20. #20
    Глюкоза
    Гость
    ДААААА УЖЖЖЖЖЖЖ!!! Натворила я дел!!!!!!!!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    10 91
    90 10
    62 90
    Совершенно не согласна

  22. #22
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    m'm, а Ваше предложение какое?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    сторно 20-10,1, проводкой 10,1-10,7. вывели остаток для продажи.(Что б не сторнировать все неправильные проводки, автор не хоет этого делать)провели инвентаризацию или акт сверки. С 10,7 на 10,1 ,62-90,20-10,1,20-90.на 90 результат.

  24. #24
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    [quote]m'm, счета 10.7 у меня нет!!!
    А последние проводки были в 2006 году.[/quot]

    именно по причине прошлогодности, m'm, сторнировать 20 нельзя в 2007

  25. #25
    Глюкоза
    Гость
    отразить как доходы прошлых лет:
    10 91
    И на какую сумму мне нужно этот доход отразить?
    И потом еще налоги с этой суммы заплатить?

  26. #26
    Клерк Аватар для Nattaha
    Регистрация
    17.05.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    534
    Глюкоза, как вариант - по цене возможной реализации, ну то есть например по той которой они у вас раньше на балансе были.
    я например раньше шлаки не расценивала и не приходовала, пока аудиторов не поменяли, и делала примерно как Вы но в отношении отходов. по чисто символической цене (правда мне ее плановики рисовали)
    И потом еще налоги с этой суммы заплатить?
    в доход для НП пойдет вся сумма, по которой оприходуете. в расход - 24% от нее

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    7,040
    ]m'm, счета 10.7 у меня нет!!!
    Ну-ну,в плане счетов есть, а у вас нет.Ввести-то большая проблемма.
    Вообщем, всей Одессе нравится, а ему не нравится, смотрите цаца какая.
    А если по 2006 году, то откуда вы отстки для продажи возьмете,если списали их уже с 20?Нечего продавать.

  28. #28
    Глюкоза
    Гость
    Ну-ну,в плане счетов есть, а у вас нет.
    У меня УСНО 1С 7.7: ред. 1.3 (7.70.151)
    А чтобы ввести счет надо лезть в Конфигуратор, в котором я ничегошеньки не понимаю!!!!

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2007
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от Глюкоза Посмотреть сообщение
    У меня УСНО 1С 7.7: ред. 1.3 (7.70.151)
    А чтобы ввести счет надо лезть в Конфигуратор, в котором я ничегошеньки не понимаю!!!!
    Глюкоза, побробуйте так:
    в программе: Операции-План счетов (на клавиатуре нажнимете "Insert" и наконец-то введите для вас ненавистный счет 10.7)

  30. #30
    Глюкоза
    Гость
    Спасибо всем за ответы! Пока даже и не знаю, что я решу! Но добавлять счет не вижу смысла, тогда нужно будет все переделывать с 2004 года!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)