Оформляю доп. лист книги покупок по неучтенным ранее счетам-фактурам. В принципе, 1С формирует все нормально, но дает какие-то странные остатки на начало и конец периода. Я так понимаю, в последней строке доп. листа "Всего" должна значится именно та сумма НДС, которая и пойдет в уточненную декларацию (сумма налога по основной книге покупок + сумма НДС по доп. листу)? Или я неправа? Все же доп. лист формируется на какую-то конкретную дату, и итоговые суммы в ней именно на эту дату? 1С вообще выдала итоговую сумму какую-то фантастическую, даже не могу представить, откуда она взялась, и хотелось бы знать, что же все-таки по строке "Всего" указывать.


