правильно ли я оформляю: например, погасили зад-сть по ПФ страховой 72800 -- Делаю Списание ден средств (прочее) на 69.2.2, потом оформляю Бухгалтерскую справку Д91.2 - К69.2.2. Проверьте, пожалуйста, а то запуталась совсемЗаранее спасибо!
правильно ли я оформляю: например, погасили зад-сть по ПФ страховой 72800 -- Делаю Списание ден средств (прочее) на 69.2.2, потом оформляю Бухгалтерскую справку Д91.2 - К69.2.2. Проверьте, пожалуйста, а то запуталась совсемЗаранее спасибо!
а не 99 ли счет здесь? 99.02 Санкции к уплате??? И в Ф2 отдельной строкой...Или я ошибаюсь?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)