Сдаю уточненную декларацию по НДС. Подскажите, как правильно написать письмо для налоговиков?
Сдаю уточненную декларацию по НДС. Подскажите, как правильно написать письмо для налоговиков?
а зачем? на титульном листе в поле "вид" ставьте тройку и так поймут что это уточненка![]()
По поводу уточненки, случай был такой:
Сделали декалрацию по НДС, отправили по почте в последний день.
через недельку обнаружили, что ошиблись, сделали уточненку.
Пошла бухгалтер в налоговую, сдала уточненку, все хорошо :-)
Через время некоторое, сверку по налогам стали делать... не сходится!!!
Оказывается, по почте декларация толи пришла позже, толи данные из нее внесли позже чем из уточненки))
И так бывает, а Вы говорить поймут-увидят))) не всегда, тоже люди, бывает ошибаются)))))
А уж сколько раз уточненку по почте принимали за первичную декларацию, отправленную с опозданием...... и, потирая рученки, выписывали штрафики...)))))))))))))))))
Многие ИФНС не принимают уточненку без письма! (если сдавать лично, а не по почте...)
Текс письма следующий:
Руководителю Инспекции ФНС России
№________
____________________________________
от ООО «МЫ»
ИНН/КПП: 770000000/770001001
Адрес: 000000, г. ___________,
ОРГН: 1000000000000
Согласно пункту 1 статьи 81 Налогового кодекса РФ, ООО «МЫ» представляет уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость за ____________ 2006 года.
В уточненной декларации сумма начисленного НДС увеличена на 106 780 (сто шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей из-за ---- (ПРИЧИНА)
По итогам уточненных расчетов сумма налога к доплате не возникает.
Генеральный директор ООО «МЫ» _____________________ Я
28.04.2007
В межрайонную Инспекцию
ФНС России № __ по г.Санкт-Петербургу
Исх. № 2 от 20 апреля 2007г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с самостоятельным обнаружением ошибки в поданной налоговой декларации на основании ст. 81 НК РФ ООО «_______»
7801________\7801_______
(наименование организации ИНН/КПП)
предоставляет уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за налоговый (отчетный) период __ квартал 200__г.
В результате уточнения сумма подлежащая доплате по налогу на добавленную стоимость составила ____ рублей 00 копеек.
Уплачена (зачтена в счет переплаты по налогу) -----------------------------.
(№ платежного поручения, дата, сумма; если зачет с другого налога, то № письма)
Пени исчислены самостоятельно в сумме ___рублей 00 копеек.
Уплачены -------------------------------------------------------------.
(№ платежного поручения, дата, сумма; если зачет, то № письма)
Руководитель _________________ ()
Главный бухгалтер _________________ ()
М.П.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)