×
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос НДС

    Сдаю уточненную декларацию по НДС. Подскажите, как правильно написать письмо для налоговиков?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    guildestern
    Гость
    а зачем? на титульном листе в поле "вид" ставьте тройку и так поймут что это уточненка

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от guildestern Посмотреть сообщение
    а зачем? на титульном листе в поле "вид" ставьте тройку и так поймут что это уточненка

    По поводу уточненки, случай был такой:

    Сделали декалрацию по НДС, отправили по почте в последний день.
    через недельку обнаружили, что ошиблись, сделали уточненку.
    Пошла бухгалтер в налоговую, сдала уточненку, все хорошо :-)
    Через время некоторое, сверку по налогам стали делать... не сходится!!!
    Оказывается, по почте декларация толи пришла позже, толи данные из нее внесли позже чем из уточненки))
    И так бывает, а Вы говорить поймут-увидят))) не всегда, тоже люди, бывает ошибаются)))))
    А уж сколько раз уточненку по почте принимали за первичную декларацию, отправленную с опозданием...... и, потирая рученки, выписывали штрафики...)))))))))))))))))

  4. #4
    Елена Н.
    Гость
    Многие ИФНС не принимают уточненку без письма! (если сдавать лично, а не по почте...)
    Текс письма следующий:

    Руководителю Инспекции ФНС России
    №________
    ____________________________________
    от ООО «МЫ»
    ИНН/КПП: 770000000/770001001

    Адрес: 000000, г. ___________,
    ОРГН: 1000000000000


    Согласно пункту 1 статьи 81 Налогового кодекса РФ, ООО «МЫ» представляет уточненную декларацию по налогу на добавленную стоимость за ____________ 2006 года.

    В уточненной декларации сумма начисленного НДС увеличена на 106 780 (сто шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей из-за ---- (ПРИЧИНА)

    По итогам уточненных расчетов сумма налога к доплате не возникает.



    Генеральный директор ООО «МЫ» _____________________ Я

    28.04.2007

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571
    В межрайонную Инспекцию
    ФНС России № __ по г.Санкт-Петербургу

    Исх. № 2 от 20 апреля 2007г.






    ЗАЯВЛЕНИЕ




    В связи с самостоятельным обнаружением ошибки в поданной налоговой декларации на основании ст. 81 НК РФ ООО «_______»
    7801________\7801_______
    (наименование организации ИНН/КПП)
    предоставляет уточненную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за налоговый (отчетный) период __ квартал 200__г.

    В результате уточнения сумма подлежащая доплате по налогу на добавленную стоимость составила ____ рублей 00 копеек.
    Уплачена (зачтена в счет переплаты по налогу) -----------------------------.
    (№ платежного поручения, дата, сумма; если зачет с другого налога, то № письма)

    Пени исчислены самостоятельно в сумме ___рублей 00 копеек.
    Уплачены -------------------------------------------------------------.
    (№ платежного поручения, дата, сумма; если зачет, то № письма)




    Руководитель _________________ ()

    Главный бухгалтер _________________ ()

    М.П.

  6. #6
    Клерк Аватар для РВМ
    Регистрация
    05.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,345
    да можно в свободной форме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)