×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63

    Глупый вопрос

    Что-то совсем запутали меня - пишу акт инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами. По кредиту 76 факт меньше, чем по бух.учету - это получается излишек? или недостача? Получается мы должны меньше, чем по бух. учету - излишек? Очень прошу - помогите - акт уже должен быть готов.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    LV, а как вам это удалось?

  3. #3
    Katt Katt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    Получается вы заплатили больше чем должны. А откуда вы знаете про факт? Все сверки делаю на основе БУ и считаю, что это факт.
    Katt

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не факт что это факт. Бывала такая канитель при восстановлении БУ.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63
    если я начну рассказывать... почему никто не ответил по существу???
    у нас касса взаимопомощи - есть еще такое - расчеты с членами КВП мы собираем с них взносы членские. Я делаю проверку (никому не пожелаю проверять бухгалтера, который дебет с кредитом путает) - кошмар!!! Проверила лицевые счета (1000 чел. между прочим) - это факт, журнал-ордер, главная - это бух. учет. так что писать? я сначала поставила недостачу, но что-то сомнения.

  6. #6
    Cosmo Cosmo вне форума
    Клерк Аватар для Cosmo
    Регистрация
    16.07.2003
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    578
    ужас какой....

  7. #7
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63
    короче, полезла я в книги

  8. #8
    Сонечка Сонечка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    LV чегой-то я не допоняла: существуют лицевые счета (типа первичка) на их основании составляется ж/о, если ж/о и главная составлены не в соответствии с л/с то причём тут недосдача?
    почему никто не ответил по существу
    потому что вы не корректно поставили вопрос.
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

  9. #9
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    ImHO Оставиь эту разницу на 76. Типа "невыясненные суммы". Если в течение 3-х лет не "всплывет" какой-нить 1001-й член, списать на прибыль.
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Shure Shure вне форума
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    LV
    Купите компьютер.
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  11. #11
    Сонечка Сонечка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    Shure
    Купите компьютер
    вы думаете поможет?
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

  12. #12
    Shure Shure вне форума
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    LV
    а лучше бух.прогу с отчетами....
    а если она у Вас уже есть я никак не могу понять как оборотно-сальдовая ведомость по 76 счету может расходиться с журналами-ордерами... ведь инфа-то берется из одного места...
    Другое дело если лицевые счета ведуться вручную... тогда надо сначала разобраться а где же информация более подлинная...
    я бы составила сверку в виде табличке (т.е. проделала уже когда-то сделанную кем-то работу заново, если не лень)... вывела разницу... откорректировала бух.отчетность через 91 счет ...
    Ну что ещё посоветовать... Можно только посочувствовать.
    Последний раз редактировалось Shure; 24.07.2003 в 13:56.
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  13. #13
    Shure Shure вне форума
    Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Сонечка

    Обяззательно.... и есчо как!!!!
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  14. #14
    Сонечка Сонечка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2002
    Адрес
    Волжский
    Сообщений
    1,512
    Shure
    Обяззательно.... и есчо как!!!!
    не знаю, не знаю .... а с предыдущим полностью согласна, прежде чем составлять акт инвентаризации нужно разобраться где верно отражены взносы, потом исправлять ж/о и переделать главную, ну и отчетность если надо изменить.
    Procul negotiis - omnia vanitas, per aspera ad astra

  15. #15
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    LV, КВП - дело тонкое... А касса (живые деньги) с бухучетом идут? Тогда надо скорее лицевые счета выверять - карточка потерялась или не разнесли что-то.

    Лицевые счета - это аналитика, а не фактические данные.

  16. #16
    Pacholi Pacholi вне форума
    Клерк Аватар для Pacholi
    Регистрация
    13.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    289
    LV

    1 , а сумма в % ошибки большая от сальдо на 76?

    2. Если хотите докопаться до сути, проверьте все лицевые счета.
    Движение, полагаю, только по кассе (туда - сюда ?).
    Много, но справитесь.

    3. Если "скрыженный" таким образом аналитический учет к
    счету 76 окажется верен, то ошибка в синтетическом
    учете. Составьте в свободной форме акт контрольной проверки
    лицевых счетов, проводимого на основании приказа руководителя.

    Правильней, конечно, как говорит "международный фонд". Ждать 3
    года. Того счастливчика 1001 -го. Только, пусть это будуте не вы.

    4. А варианты анализа просшедшего могут быть, например:

    - внесли в кассу 100-00 Д50 К 76 "Петров"(а запись произвели в бухучете
    только на 80-00 - т.е. выписали ПКО на меньшую сумму ). "Обманули
    клиента" - недостачи в кассе в этом случае не будет, обманут
    ЧЕЛОВЕК. И виноват кассир. А у людей не спросишь - обычно никто не
    хранит корешки к ПКО.
    А может ошибочно провели сторублевый ПКО в учете, за 80-рублевый,
    тогда все равно кассир забрал "излишек".

    - вы и руководитель подписали РКО на 100-00, а выдали "в реале" 100,а
    - провели по учету "ошибочно" РКО как на 80-00.
    Тогда - у кассира была недостача. И он покрыл ее сам неговоря никому.


    - но в любом случае, это говорит о том, что другой бухгалтер,
    скорее всего проводил ПКО и РКО правильно.

    НО, возможна ситуация (см.п.1), что ошибка в лицевых счетах.
    Но проверку лучше проводить не по отчетам кассира, а по первичным документам - РКО и ПКО.

    5. Может и я не понял вопроса?
    +

  17. #17
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63
    Да... всего-то спросила - излишек или недостача?
    А дело такое я - бухгалтер профкома, у меня и компьютер с программой и все сходится, но была у нас КВП - отдельное юр. лицо со своим расч. счетом, кассой, сидела там тетечка - толстушечка - добрая душа, которая стесняется спрашивать, если чего не знает, и пишет, как она думает. В связи с перерегистрацией )Единый реестр) ей закрыли счет, КВП присоединили ко мне, счет у нас теперь один, касса тоже. Я решила контроль провести - УЖАС!!! чем дальше - тем хуже. Я уже до 2000 года дошла. Оборотки не велись, аналитика по некоторым пунктам тоже не велась. Я теперь даже разницу эту вывести не могу. Хотите прикол? Решила я сальдо по оборотке проверить - не идет Знаете как оно считалось? например, сальдо на 1 мая = сальдо на 1 января +,- обороты за май! И так каждый месяц.
    Чего не спросишь - ответ один, да не помню как делала, а как надо?

  18. #18
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63
    По кассе у нее все нормально. Скорее всего она потеряла цифру (а может и не одну) при проводкахstas® Я понимаю, что аналитика просто я когда в ее документы залезаю, ощущение, что я ничего в бухучете не понимаю

  19. #19
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    LV, отложи на 76. С людЯми надо осторожно. Работники хуже покупателей бывают...

  20. #20
    Pacholi Pacholi вне форума
    Клерк Аватар для Pacholi
    Регистрация
    13.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    289
    stas® , на все сто согласен.

    Просто , LV, не береди душу, а начни с ноля. С чистого листа.

    Да проведи инвентаризацию, оформи акт, разницу на 76.
    А дальше спокойно работай. То бишь вина не твоя.
    Но лицевые, я бы завел новые. в ПК.
    +

  21. #21
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63
    Да??? я завела оборотно-сальдовую ведомость в компьютере. А кто будет ее учить работать на компьютере? Мне некогда. У меня свои дела все встали.
    Кстати о разнице. Я вобще-то ее на 86 хочу списать и все-таки излишек или недостача??? Ответьте пожалуйста

  22. #22
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Это не "излишек" и не "недостача", это расхождения между аналитикой и синтетикой.
    Best regards, Михаил

  23. #23
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63
    И вы хотите сказать, что мне надо поступить с этой разницой как?

  24. #24
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Дык ... уже ответили. См. выше.
    Best regards, Михаил

  25. #25
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63
    Извините за назойливость, сейчас я никак не могу на 86 списать? Также типа невыясненные доходы

  26. #26
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А при чем тут "целевое финансирование"?
    Best regards, Михаил

  27. #27
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    86 - целевое финансирование. При чем здесь оно?

  28. #28
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63
    По уставу КВП невостребованные в течение 3-х лет членские взносы, пени идут на пополнение оборотных средств КВП (то есть 86 счет). А тут вроде как тоже сумма невыясненная. Мы же все лицевые счета выверили. А как можно оставить на 76-ом? Какие проводки?

  29. #29
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Мы же все лицевые счета выверили.
    выверили все найденные карточки... Не сверили суммы в карточках с книжками членов КВП, не проверили полноту списков членов КВП etc.

  30. #30
    LV LV вне форума
    Клерк Аватар для LV
    Регистрация
    02.07.2003
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    63
    Все лицевые счета у нас в одном месте, 100% все на месте
    В книжках членов КВП все дублируется, если по Уставу мы имеем право списать, почему бы и нет ? И вобще - одни общие фразы, а конкретных ответов мало, к сожалению

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)