×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2006
    Сообщений
    222

    Вопрос по имуществу

    Обязательно ли стоимость основных средств на начало года в декларации по имуществу в гр.3 стр.010 разд.2 должна быть равна гр.3 стр.120 баланса? Ведь с имущетва, на которое не начисляется амортизация налог не платится? Его единовременно списываем в производство?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    Ведь с имущетва, на которое не начисляется амортизация налог не платится?
    С какого именно?
    Его единовременно списываем в производство?
    И в балансе его тоже нет. Суммы равны.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2006
    Сообщений
    222
    например, гидравлическая тележка - осн.средство, стоимостью меньше10т.р. попадает на счет10, и автоматически в стр. 120 баланса, а т.к. амортизация не начисляется соответственно и в декларацию по имуществу не попадает. Где я не права?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    сч 10 не облагается налогом на имущество

  5. #5
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    попадает на счет10, и автоматически в стр. 120 баланса
    Где я не права?
    В стр.120 сумма не попадает.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2006
    Сообщений
    222
    Извините, я, конечно, имела в иду сч.01

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Если стоимость ОС меньше 10 000 не списана в затраты, на него будет начисляться налог на имущество
    Просто его обычно стоимость этого имущества сразу списывается - соответственно его нет на балансе, и с него не считается налог

  8. #8
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Суммы равны.
    Не всегда.
    Например когда совмещается ЕНВД и ОСНО.
    В балансе показывается остаточная стоимость всех ОС, а в имуществе остаточная стоимость имущества по ЕНВД.

    Zetva, у Вас только ОСНО?

  9. #9
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Если Вы ставите тележку в БУ на 01 счет, то и амортизацию придется начислять и налог на имущество платить.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Огород М.
    Сообщений
    356
    Что у вас прописано в УП для БУ, если активы соответствующие всем признакам ОС, стоимостью менее 10 000 руб., учитываются в составе МПЗ, то ни в расчет налога на имущество, ни в 120 строку баланса они не попадают.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7
    При вводе данного имущества, нужно было показать,что оно списывается на затраты. Тогда на сч01 он будет чилится только количественно, т.е. без денег. После этого в балансе и декларации на имущество строки будут равны.

  12. #12
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Тогда на сч01 он будет чилится только количественно, т.е. без денег.
    На 01 ничего не будет числится, если только за балансом.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Сообщений
    7
    Хотя Вы правы,я в этом случае у себя в карточке ОС делаю пометку, что данное ОС может быть в эксплуатации столькото месяцев или лет. Тогда действительно не потеряешь свое ОС.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2006
    Сообщений
    222
    У нас только ОСНО.Я ставлю на сч.01 потом ввожу в эксплуатацию без начисления амортизации.я так делала весь год. Мне нужно было в составе МПЗ учитывать. Но что теперь делать?

  15. #15
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Мне нужно было в составе МПЗ учитывать.
    Да.
    Но что теперь делать?
    Что у Вас УП написано? Либо признавать ОС и начислять амортизацию либо ставить сразу на счет 10.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Цитата Сообщение от Zetva Посмотреть сообщение
    У нас только ОСНО.Я ставлю на сч.01 потом ввожу в эксплуатацию без начисления амортизации.я так делала весь год. Мне нужно было в составе МПЗ учитывать. Но что теперь делать?
    а в затраты не ставили? т.е. на 01 счете стоимость ОС висела?
    вы можете списать эту стоимость - сделайте уточненку по прибыли

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2006
    Сообщений
    222
    Затраты я учла. В УП: Определить лимит стоимости ОС, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере их отпуска в эксплуатацию, в 10т.р.Поэтому я учла в ОС, они там так и висят. А теперь стр.120 баланса и декларация по имущ. не совпадают.Как лучше исправить или так и оставить

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    если вы учли затраты, то на 01 не висит никакой стоимости - соответсвенно в балансе этих сумм не должно быть, и в декларации по налогу на имущество тоже.

    Мы тоже не через 10, а через 01 проводим ОС до 10 000 ( просто по ним распечатываем необходимые акты ввода в эксплуатацию) в этом нет ошибки

    у вас при вводе в экусплуатацию какие проводки делаются
    Д44 (или 20,26) К01 ?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2006
    Сообщений
    222
    При вводе в эксплуатацию я ставила галку - включить в состав расходов. Проводки Д08.4 К01

  20. #20
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Мы тоже не через 10, а через 01 проводим ОС до 10 000 ( просто по ним распечатываем необходимые акты ввода в эксплуатацию) в этом нет ошибки
    Проводка Д20(26,44) К01 - это уже история. Положение о том, что ОС до 10000 рублей можно списать на затраты, давно ушло в прошлое. В настоящий момент мы либо признаем активы основными средствами либо признаем их материально-производственными запасами.

  21. #21
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    При вводе в эксплуатацию я ставила галку - включить в состав расходов. Проводки Д08.4 К01
    Проводка: Д10 К60, Д20(44) К10

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Цитата Сообщение от VEM Посмотреть сообщение
    Проводка Д20(26,44) К01 - это уже история. Положение о том, что ОС до 10000 рублей можно списать на затраты, давно ушло в прошлое. В настоящий момент мы либо признаем активы основными средствами либо признаем их материально-производственными запасами.
    а вот и не правы
    совсем не история
    Это право бухгалтера -либо учитывать как ОС либо как МПЗ

    нам удобнее учитывать ОС как ОС - потому что нормально учет по объектам ведется

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Цитата Сообщение от Zetva Посмотреть сообщение
    При вводе в эксплуатацию я ставила галку - включить в состав расходов. Проводки Д08.4 К01
    но эта проводка -ввода в эксплуатацию, а не учета в затратах

    а когда вы в затраты включаете?

    как я понимаю вы не учли в затратх, раз с 01 счета не ушло

    это какой период?
    если этот кваратал - то перепродведите документы ввода в эксплуатацию, чтоб данные списалисб на затратные счета

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Цитата Сообщение от VEM Посмотреть сообщение
    В настоящий момент мы либо признаем активы основными средствами либо признаем их материально-производственными запасами.
    Причем в вашем ответе это право присутствует

  25. #25
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Это право бухгалтера -либо учитывать как ОС либо как МПЗ

    нам удобнее учитывать ОС как ОС - потому что нормально учет по объектам ведется
    Если Вы учитываете активы как ОС, тогда начисляйте амортизацию, если как МПЗ - то списывайте на затраты в момент ввода в эксплуатацию.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    16.11.2006
    Сообщений
    222
    Это было в 2006г. И скорее всего вы правильно поняли, Юлия МСК, я не учла в затратах. Подскажите, пожалуйста, мне теперь уточненку подавать и как впредь учитывать - операцией вручную на затратный счет?

  27. #27
    Клерк Аватар для VEM
    Регистрация
    16.10.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,261
    Zetva, Вы определитесь, если актив у Вас по УП - основное средство, в БУ - счет 01, тогда нужно доначислить амортизацию и налог на имущество, а также подать уточненки по прибыли и имуществу. Если Вы признаете актив МПЗ, тогда не используйте счет 01, проводки будут Д10 К60; Д20 (44) К10 - в момент ввода в эксплуатацию. Подайте уточненку по прибыли.
    При вводе в эксплуатацию я ставила галку - включить в состав расходов. Проводки Д08.4 К01
    Некорректная проводка. Актив, если Вы его признали основным средством, не списывается в момент ввода в эксплуатацию на затраты.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Я ставлю на сч.01 потом ввожу в эксплуатацию без начисления амортизации.
    а в затраты вы эту стоимость списывали или она так у вас на 01 и висит?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Цитата Сообщение от VEM Посмотреть сообщение
    Если Вы учитываете активы как ОС, тогда начисляйте амортизацию, если как МПЗ - то списывайте на затраты в момент ввода в эксплуатацию.
    не правильно.
    можно учитывать на счет 01, можно на 10
    и на затраты до 10 000 право списывать с 01 никто не отменял
    учет через 01 счет не влечет обязательного условия начсиления амортизации.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Цитата Сообщение от Zetva Посмотреть сообщение
    Это было в 2006г. И скорее всего вы правильно поняли, Юлия МСК, я не учла в затратах. Подскажите, пожалуйста, мне теперь уточненку подавать и как впредь учитывать - операцией вручную на затратный счет?
    Вообще если у вас правильно порядко списания в программе прописан, то проводки Д01 К08 и Д44 К01 - должны автоматом проставиться

    Лучше подать уточненку и по прибыли и по имуществу

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)