×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.04.2007
    Сообщений
    4

    Помогите с решением вопроса декларация по НДС ошибка(+)

    Помогите с решением вопроса декларация по НДС ошибка была в отчете при передачи по Электронке.
    У нас сдача по месячная НД НДС в первичной форме за март
    была введена ошибка в налоговых периодах стояла 03 и в номере квартала или месяца 01. То есть получилась как бы квартальная. Налоговая не приняла отчет (сообщения небыло как и на все остальные НД только от СОС) . При отправке корректирующей за месяц не принимают то же. Как побороть налоговую. Желательно с статьями НК и т.д.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    у нас таже байда, но квартальную налоговая приняла и сумма налога легла на лицевой счет предприятия. Но теперь налоговая хочет чтобы была мартовская НО надо удалять квартальную и посылать за март(но сроки то уже прошли). ст.81 п1 гласит, что если ошибка не приводит к занижению суммы налога(а какое тут занижение, если ошибка лишь в виде(помесячно/поквартально)), то отсылается корректировочная декларация и считается поданной без нарушения срока. Краевая налоговая вообще сказала, что если сдана за квартал, а не за месяц, то декларация считается не поданной. Так что же делать? посылать запрос в минфин или департамент таможенно-налоговой службы? как же разрешить данный спор?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)