Полгода назад, был заключен договор на установку системы электронной сдачи отчетности. Заключен, оплачен и учтен в РБП, сроком на год. Но по определенным причинам, ребята рассторгают с нами договор.
Остаток, не списанной в затраты суммы, я отправляю на 91. А вот как быть с НДС? Он был принят к вычеты весь и разом. Что-то совсем мутно в голове. Надо ли его ( в соотношении) восстанавливать? Или не надо. Подскажите, пожалуйста.

Ответить с цитированием
