×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    06.05.2007
    Сообщений
    1,035

    Помогите С/ф на аванс!

    Помогите пожалуйста правильно оформить с/ф на аванс.Выписываю,ставлю все галочки,что это аванс,провожу,делаю запись в книгу продаж,а она там отражаеться дважды,сначала с "+",а потом "-".Почему?
    Поделиться с друзьями

  2. киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Это вопрос по 1С?

  3. Клерк
    Регистрация
    06.05.2007
    Сообщений
    1,035
    Проблему с плюсом и минусом уже решила.Теперь возникла другая.Мы получили аванс и обязаны заплатить с него НДС,но потом когда будет отгрузка выписываем другую с/ф на полную сумму отгрузки (т.е.остаток суммы+аванс).
    1.Выписавать под тем же номером?
    2.Как делать в 1с зачет аванса?

  4. киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Хочу всё знать, вопросы по 1С лучше задавать в разделе форума, посвященном 1С.

  5. Клерк
    Регистрация
    06.05.2007
    Сообщений
    1,035
    В 1с одни программисты,у них от слова счет-фактура чёс начинается.

  6. Клерк Аватар для Ксюня Рад
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    2,333
    Выписывать под тем же номером?
    Нет, номер присваивается.Просто выписывайте эту счет фактуру на основе документа отгрузки "Действие"- "Ввести на основании". 1С сама присвоит номер и заполнить сч-фактуру
    2 вопрос - зачет аванса 1С делает сама.Просто сделайте регл операции.

  7. Клерк
    Регистрация
    06.05.2007
    Сообщений
    1,035
    Жаль.Я привыкла к тому,что накладная и с/ф под одинаковыми номерами,так меньше путаницы,а с авансом все номера будут разные.А может есть способ,чтобы этого избежать.Хотя навряд ли.
    Всем спасибо!

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    В 1с одни программисты,у них от слова счет-фактура чёс начинается.
    В разделе 1с этого форума многие программисты знают про счета-фактуры уж точно не меньше вас
    привыкла к тому,что накладная и с/ф под одинаковыми номерами
    Не дает это никаких преимуществ, привыкнете за два дня

  9. Dietcola
    Гость
    Цитата Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
    Жаль.Я привыкла к тому,что накладная и с/ф под одинаковыми номерами,так меньше путаницы,а с авансом все номера будут разные.А может есть способ,чтобы этого избежать.Хотя навряд ли.
    Всем спасибо!
    А я делаю счета-фактуры на аванс с добавлением "/а", таким образом у меня накладные и счета-фактуры на отгрузку получаются с одинаковым номером. Только не забудьте прописать в учетной политике (в документообороте) такие изменения в нумерации.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)