Такая ситуация: оптовая торговля, ОСНО. Покупателям выставляем услуги по доставке товара (по акту+ТТН либо жд накл), реализация на 90.1.1. Сами несем соответственно затраты по этой доставке(разница между затратами и реализацией -чуть чуть прибыль). Вопрос собственно в том где корректней отражать наши затраты. Это по сути себестоимость реализованных услуг. Все затраты в торговле на 44, если эти тзр пихать туда ,то они уйдут в 90.7 как коммерческие и не будет видно себестоимости услуг,что неверно, это отдельный вид деятельности. Я вижу два разумных варианта-через 25-ТЗР списывать в 90.2-услуги, либо сразу относить в 90.2-услуги.
Кто как поступает в такой ситуации?



